同學(xué)你好 算是外貿(mào)進(jìn)出口的吧
甲股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲公司)為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為16%,銷(xiāo)售價(jià)款均不含應(yīng)向客戶(hù)收取的增值稅稅額。該公司2×18年度和2×19年度發(fā)生的有關(guān)交易或事項(xiàng)如下:(1)甲公司委托W商店代銷(xiāo)商品一批,代銷(xiāo)價(jià)款為150萬(wàn)元。本年度收到W商店交來(lái)的代銷(xiāo)清單,列明已銷(xiāo)售代銷(xiāo)商品的60%,W商店按代銷(xiāo)價(jià)款(不含稅)的10%收取手續(xù)費(fèi),款項(xiàng)尚未收到。甲公司對(duì)消費(fèi)者承擔(dān)商品的主要責(zé)任,該批商品的實(shí)際成本為90萬(wàn)元。(2)甲公司對(duì)其生產(chǎn)的S產(chǎn)品實(shí)行售后包修的銷(xiāo)售政策,協(xié)議約定,甲公司銷(xiāo)售S產(chǎn)品后,提供一年的免費(fèi)保修改服務(wù),在此期間內(nèi),無(wú)論客戶(hù)因?yàn)槭裁丛蛟斐僧a(chǎn)品出現(xiàn)故障或損壞,甲公司均提供免費(fèi)維修。同時(shí)甲公司還向承諾,除法定保修期1年之外,還延長(zhǎng)保修期3年。甲公司本年度共銷(xiāo)售S產(chǎn)品1000件,銷(xiāo)售價(jià)款共計(jì)550萬(wàn)元,款項(xiàng)均已收存銀行。假定該批產(chǎn)品和延保服務(wù)的單獨(dú)標(biāo)價(jià)分別為500萬(wàn)元和50萬(wàn)元,甲公司根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)估計(jì)在法定保修期(1年)內(nèi)將發(fā)生的保修費(fèi)用為20萬(wàn)元。該批產(chǎn)品成本為300萬(wàn)元。合同簽訂當(dāng)日,甲公司將該批S產(chǎn)品交付給客戶(hù),同時(shí)收到了全部?jī)r(jià)款550萬(wàn)元。假定不考慮增值稅及
湖南芙蓉王股份有限公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)酒類(lèi)、卷煙和高檔化妝品。2021年8月初,該公司“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅”賬戶(hù)余額為56000元(全部為酒類(lèi)應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)納的消費(fèi)稅額);2021年8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)公司于本年8月4日進(jìn)行了7月的消費(fèi)稅納稅申報(bào)和稅款繳納工作。(2)8月5日,將生產(chǎn)的高檔化妝品200套銷(xiāo)售給星沙日化批發(fā)部,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明總價(jià)款40000元,增值稅稅額5200元,收到轉(zhuǎn)賬支票一張。(3)8月8日,將自產(chǎn)啤酒30噸銷(xiāo)售給萬(wàn)家慧超市,貨款已收到;另外將5噸自產(chǎn)啤酒讓客戶(hù)及顧客免費(fèi)品嘗。該啤酒出廠價(jià)為2600元/噸(含包裝物押金,不含增值稅),成本為2000元/噸。怎么做分錄
甲公司2010年9月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)發(fā)生行政管理部門(mén)人員工資300000元。(2)支付廣告費(fèi)200000元。(3)以銀行存款支付銷(xiāo)售給乙公司產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)30000元。(4)銷(xiāo)售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物成本150000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售收入為300000元,增值稅稅額為51000元,款項(xiàng)已存入銀行。(5)為了擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)70000元,向有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行咨詢(xún),發(fā)生咨詢(xún)費(fèi)50000元,以上款項(xiàng)均用銀行存款支付。(6)發(fā)生車(chē)間部門(mén)管理人員薪酬100000元,行政部門(mén)專(zhuān)用機(jī)器設(shè)備折舊費(fèi)35000元,報(bào)銷(xiāo)行政人員的差旅費(fèi)10000元(已用庫(kù)存現(xiàn)金支付),其他辦公水電費(fèi)60000元(款項(xiàng)均用銀行存款支付)(7)當(dāng)月實(shí)際應(yīng)交增值稅為500000元,應(yīng)交消費(fèi)稅200000元,應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅120000元,城建稅稅率7%,教育費(fèi)附加3%。要求:請(qǐng)編寫(xiě)甲公司上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)-(6)的會(huì)計(jì)分錄,計(jì)算(7)中的城建稅和教育費(fèi)附加的金額并寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄。(會(huì)計(jì)分錄中的金額單位為元)到底怎么做啊
簡(jiǎn)答題(20.0分)1.南方有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,開(kāi)戶(hù)銀行為工商銀行橋南辦事處,賬號(hào)為12345678900,核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額為2000元。2019年1月初南方有限責(zé)任公司現(xiàn)金賬戶(hù)的余額是1200元,銀行存款賬戶(hù)的余額是380000元。1月該企業(yè)有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1)1日,簽發(fā)現(xiàn)金支票一張,提取現(xiàn)金800元用于補(bǔ)充限額。2)2日,接到銀行通知,已從本廠結(jié)算戶(hù)存款中劃付電信委托收款結(jié)算的上月行政管理部門(mén)電話(huà)費(fèi)1800元。3)3日,向乙企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品50臺(tái),單位價(jià)格2200元,計(jì)110000元增值稅額14300元,總計(jì)124300元。貨已通過(guò)鐵路發(fā)出,以轉(zhuǎn)賬支票代墊運(yùn)費(fèi)390元,到銀行辦理托收承付手續(xù)。4)4日,向丙企業(yè)承付購(gòu)料款、貨款及增值稅226000元。5)6日,委托銀行電匯北京工行30000元開(kāi)立采購(gòu)專(zhuān)戶(hù),并派王芳到北京采購(gòu),王芳預(yù)借差旅費(fèi)800元,以現(xiàn)金支付。256)8日,填銀行匯票委托書(shū),辦理銀行匯票13000元。收款人:A公司;賬號(hào):3604715292;開(kāi)戶(hù)銀行:工行上海徐匯營(yíng)業(yè)部。根據(jù)銀行手續(xù)費(fèi)憑證.6付手續(xù)費(fèi)5.70元67
某公司為增值稅一般納稅人企業(yè),應(yīng)收賬款現(xiàn)金折扣的會(huì)計(jì)處理采用總價(jià)法,月初“壞賬準(zhǔn)備”賬戶(hù)的貸方余額為48000元。12月份發(fā)生有關(guān)貨幣資金及應(yīng)收項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)12月1日,公司出納員交來(lái)因上個(gè)月工作失誤,由本人賠償?shù)默F(xiàn)金200元。(2)12月2日,公司填制“銀行本票申請(qǐng)書(shū)”,申請(qǐng)不定額本票240000元,銀行收取手續(xù)費(fèi)100元。(3)12月3日,公司銷(xiāo)售給陽(yáng)光商店一批商品,價(jià)款160000元,增值稅稅額為20800元,付款條件為“2/10、N/30”。(4)12月4日,公司以不定額本票購(gòu)進(jìn)材料180000元,增值稅23400元,余款由收款單位退回,公司已將其存入銀行。(5)12月5日,公司銷(xiāo)售給玉泉商店商品200000元,增值稅稅額為26000元,玉泉商店當(dāng)即開(kāi)出一張無(wú)息、期限為1個(gè)月的商業(yè)匯票。(6)12月6日,一張出票日期為11月6日、月利率為8o、票面價(jià)值為150000元、期限為1個(gè)月的商業(yè)承兌匯票到期,公司收到本金和利息。(7)12月7日,因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,陽(yáng)光商店在未支付貨款的情況下退回不合格產(chǎn)品20000元,增值稅稅額為2600元,已開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)
老師,這個(gè)31200不應(yīng)該是銷(xiāo)項(xiàng)嗎?這什么放在進(jìn)項(xiàng)里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬(wàn)折價(jià)78萬(wàn),花200萬(wàn)抵原值是多少?
老師,就是我們公司有很多打零工的是按工資薪金報(bào)好些還是勞務(wù)費(fèi)報(bào)好些?勞務(wù)費(fèi)800以?xún)?nèi)的不用繳稅,沒(méi)有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)農(nóng)用機(jī)器設(shè)備的五金件可否申請(qǐng)政府補(bǔ)貼,有這類(lèi)的補(bǔ)貼政策嗎?
老師,我們公司建設(shè)的便民市場(chǎng),要出租的房屋建筑是固定資產(chǎn),要折舊20年,計(jì)提折舊要分?jǐn)偟矫吭拢瑢?duì)吧 老師地面呢,水泥地面大概幾十萬(wàn),這個(gè)可以一次計(jì)入費(fèi)用嗎,怎么入賬,入賬科目怎么寫(xiě)
內(nèi)部企業(yè)間借款80萬(wàn),10年后還款時(shí)怎么處理符合增值稅管理要求,雙方無(wú)約定利息。
一般戶(hù)可以接受貨款嗎
我在哪兒可以下載企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)人員未來(lái)往那邊發(fā)展比較有利?
公司弄了個(gè)一般賬戶(hù),想問(wèn)下這個(gè)基本戶(hù)錢(qián)可以轉(zhuǎn)一般戶(hù)嗎
進(jìn)口銷(xiāo)售
這個(gè)稅是消費(fèi)者承擔(dān)的嗎
對(duì)的 是消費(fèi)者承擔(dān)
那這個(gè)賬我是要怎么做呢
分錄要怎么做呢
同學(xué)你好 進(jìn)口的就是進(jìn)口方繳納的 這個(gè)進(jìn)口增值稅可以抵扣
小規(guī)模企業(yè)。之前貨在報(bào)稅倉(cāng),有客戶(hù)在網(wǎng)店下單后,會(huì)收到海關(guān)填發(fā)的增值稅、消費(fèi)稅等專(zhuān)用繳款書(shū),這時(shí)候才去繳款的
這種模式下的分錄要怎么做的 去銀行繳款,借 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅、消費(fèi)稅 貸 銀行存款 那在網(wǎng)店下單確認(rèn)銷(xiāo)售是,借其他貨幣資金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 提現(xiàn)是 借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 貸其他貨幣資金,請(qǐng)問(wèn),這應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅是按1%去計(jì)算嗎
同學(xué)你好 開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)做幾個(gè)點(diǎn)的
暫時(shí)沒(méi)開(kāi)票的
那這種情況下,我去銀行繳款的增值稅及消費(fèi)稅不是會(huì)一直掛著?
同學(xué)你好 進(jìn)口的時(shí)候交的嗎
不是,從國(guó)外進(jìn)口到保稅倉(cāng),在保稅倉(cāng)里,等到客戶(hù)在平臺(tái)下單后,才會(huì)交進(jìn)口增值稅及消費(fèi)稅
進(jìn)項(xiàng)增值稅可以抵扣的