制造費(fèi)用月末一般是沒有余額的,需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,你有入庫嗎?如果沒有入庫的話,掛著生產(chǎn)成本。
因上月銷售是負(fù)數(shù),所以并沒有進(jìn)行最后成本結(jié)轉(zhuǎn),然本月生產(chǎn)成本-人工以及制造費(fèi)用-工資薪金借方留有余額,該怎么處理
本公司沒有生產(chǎn)沒有銷售收入,但是有生產(chǎn)部門員工,發(fā)生的薪資還有折舊計(jì)入了制造費(fèi)用,打算等生產(chǎn)產(chǎn)品后把累計(jì)的制造費(fèi)用累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)到成產(chǎn)成本可以嘛
2月份制造業(yè)工廠沒有開出銷售發(fā)票,有工人工作有電費(fèi)發(fā)票入了制造費(fèi)用,制造費(fèi)用可以不結(jié)轉(zhuǎn)留底嗎?因?yàn)闆]有銷售收入自然沒有銷售成本
2.2023年2月。沒有結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本和制造費(fèi)用里面的人工費(fèi)。放到第2季度結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?因?yàn)榈?季度的稅已經(jīng)報(bào)了。
當(dāng)月 制造費(fèi)用-工資 本月有發(fā)生額,但是當(dāng)月沒收入,制造費(fèi)用工資,可以直接結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師您好!差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的制度應(yīng)該是什么樣的?報(bào)銷人除了在報(bào)銷單上填寫相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時(shí)計(jì)算成本的方法嗎
我想問一下,實(shí)操課,9月6號(hào)的作業(yè),登記的明細(xì)賬。管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對(duì)不對(duì)。是寫一個(gè)平字。還是寫零,幫我看一下
老師 我一個(gè)月做一次憑證,固定資產(chǎn)當(dāng)月完工的話, 直接做分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金 這樣可以嗎
小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票,但是對(duì)方開重了,對(duì)方可能沒發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對(duì)方,開重的那一張普票一直在那里,對(duì)我們企業(yè)有沒有影響,需要怎么處理
2025年6月收到2024年10-12月工會(huì)經(jīng)費(fèi)退費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么寫?2024年12月分錄計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2025年1月繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄和交工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是什么?樸老師進(jìn)
事業(yè)單位10年前有房產(chǎn)出租,一直沒有繳納房產(chǎn)稅,房租收入已全部上繳國庫,這些漏繳房產(chǎn)稅要補(bǔ)交嗎?
從公戶代付工資報(bào)銷,怎么錄入會(huì)計(jì)分錄?樸
樸老師進(jìn) 少報(bào)銷2角沖回嘛 寫下具體的分錄