你好,第九行的那個金額乘以3%。

請問老師這個里面的金額和稅額有什么不同,金額是什么?稅額我知道是要交的稅,金額是?
老師,請問一下: 上個月(6月)開錯了一個發(fā)票,金額是3000,開成免稅的,做賬是做的有稅點(diǎn)(3%)的金額,也就是賬里的3000是做的含稅金額 7月份紅字沖銷這個發(fā)票,重新開具了一個正確的金額,不含稅金額2912.62,稅點(diǎn)87.38,總金額3000 請問怎么做賬
這個扣除金額一般都是0,1月開票的金額突然出現(xiàn)在這,沒有免稅銷售額,不知道怎么會自動帶出這個
請問下老師知道這個是怎么來的不 ,就是這個免稅的金額,我這個月開發(fā)票含稅的金額是 73220
老師,這是什么意思呀,我有點(diǎn)蒙了,我這個季度專票和普票一起才開了含稅金額213276.63,怎么這個不含稅240570.93元,我都不知道是怎么算的
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財(cái)報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計(jì)算器不?個稅怎么計(jì)算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


老師那我這個減免稅表是這樣填的嗎
你好,這個減免表不要填寫的。
不需要交稅,就不用管了。
老師關(guān)鍵是我這個比對結(jié)果不通過呢 我直接申報嗎
你好,忽略這個直接提交就可以的。
好的,明白了呢,謝謝老師的
不用客氣,工作愉快。