學員朋友您好,對稅會差異填納稅申表,調(diào)整申報表相關(guān)項目得出應納稅所得額,叫調(diào)表不調(diào)賬。

老師,去年暫估的運費10萬,今年來了發(fā)票15萬,應該如何沖去年的10萬運費
老師,我單位小企業(yè)會計準則,去年提銷售費用-運費10萬,今年來運費發(fā)票20萬,我先按20萬進銷售費用-運費,貸應付賬款,然后再把去年10萬運費沖掉,借:利潤分配-未分配利潤10萬,貸:應付賬款負10萬是這樣處理么
老師,去年銷售費用-運費10萬,運費發(fā)票沒來,今年全部調(diào)增的話,如何做分錄
老師,我單位小企業(yè)會計準則,去年暫估銷售運費10萬,今年來10萬運費發(fā)票,如何做分錄
老師,再24年計提了費用分錄為借銷售費用-運輸費,貸應付賬款,25年收到了發(fā)票,如何做分錄呢?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
就是不需要做分錄么
學員您好,是的,對的