先做相反的分錄,再做有票的分錄即可

老師,沖去年暫估我這樣做對(duì)嗎? 1.去年年底暫估是這樣的 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10萬 貸:應(yīng)付賬款 -暫估 10萬 2.今年票到?jīng)_去年暫估是這樣的 ① 借:利潤(rùn)總額-未分配利潤(rùn) -10萬 貸:應(yīng)付賬款 -暫估 -10萬 ② 到的票:借:利潤(rùn)總額-未分配利潤(rùn) 15萬 貸:應(yīng)付賬款 -企業(yè)名稱 15萬 ?這樣做對(duì)嗎?
老師去年暫估30萬,今年回來20萬,我應(yīng)該怎么沖去年的暫估,今年應(yīng)該怎么做去年的暫估,完整分錄
去年暫估費(fèi)用:借管理10萬,貸應(yīng)付暫估,今年收到發(fā)票16萬,還有進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi),如何做賬,第一步我是把去年的借管理-10,貸應(yīng)付-10,請(qǐng)問后面該怎么做?
去年暫估成本15萬,今年收到10萬的發(fā)票,怎么做賬
老師,去年暫估了10萬銷售運(yùn)費(fèi),結(jié)果來的發(fā)票金額12萬,怎么處理
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


直接沖去年的銷售運(yùn)費(fèi)?那不會(huì)影響今年的損益么
一負(fù)一正,只會(huì)影響今年5萬的損益
哦哦,先沖10萬,再按發(fā)票做15萬,
是的,先沖10萬,再按發(fā)票做15萬
老師,是否需要考慮運(yùn)費(fèi)單價(jià)?去年暫估的是1000噸??100元。 今年來發(fā)票1200噸??200元。
我暫時(shí)估的是銷售運(yùn)費(fèi)
不用考慮單價(jià),暫估運(yùn)費(fèi),現(xiàn)在沖銷運(yùn)費(fèi),再做有票運(yùn)費(fèi)即可
老師,如果是暫估原材料的運(yùn)費(fèi)單價(jià),是不是就得考慮來發(fā)票的單價(jià)了?因?yàn)闀?huì)涉及成本是否多結(jié)轉(zhuǎn)或者少結(jié)轉(zhuǎn)?
暫估原材料的運(yùn)費(fèi)單價(jià),確實(shí)得考慮了。