(1)計算乙酒廠應代收代繳的消費稅 (60000*90%+40000+8*2000*0.5)/(1-20%)*20%+8*2000*0.5=33500 應交增值稅(25000+15000)*13%=5200
(1)乙企業(yè)受托加工酒精應代收代繳的消費稅。 (2)甲酒廠當年1月采取預收款方式向丁企業(yè)銷售白酒的增值稅銷項稅額和應繳納的消費稅。 (3)用于抵償債務的白酒應繳納的消費稅。 (4)贈送給關(guān)聯(lián)企業(yè)的新型白酒應繳納的消費稅。 (5)甲酒廠當年1月應向主管稅務機關(guān)申報繳納的消費稅。 (6)甲酒廠當年1月應向主管稅務機關(guān)申報繳納的增值稅。
(1)計算甲廠當月發(fā)生的增值稅進項稅。 (2)計算甲廠當月的增值稅銷項稅。 (3)計算甲廠當月應繳納的增值稅。 (4)計算甲廠被代收代繳的消費稅。 (5)計算甲廠當月銷售應繳納的消費稅。 (保留兩位小數(shù))(問題見圖)
求(1)計算乙酒廠應代收代繳的消費稅和應納增值稅, (2)計算甲酒廠應納消費稅和增值稅
算:(1)公司銷售啤酒業(yè)務應繳納的消費稅稅額。(2)公司本月增值稅銷項稅額。(3)乙酒廠代收代繳的消費稅稅額。(4)公司應繳納的消費稅稅額(不含乙酒廠代收代繳的消費稅稅額)。
公司承租個人的房產(chǎn),個人產(chǎn)生的個稅、增值稅 房產(chǎn)稅 由公司承擔,公司承擔的水費怎么入賬?可以稅前扣除嗎
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2當月可以抵扣進項 60000*10%+40000*13%+1080=12280 當月銷項稅額的計算 17000*7*13%=15470 應交增值稅15470-12280=3190 應交消費稅 7*17000*20%+7*2000*0.5=30800