你好,勞務(wù)報(bào)酬的和工資不一樣,申報(bào)個(gè)稅的方式不一樣的,借管理費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi),貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅。
勞務(wù)報(bào)酬計(jì)提怎么寫(xiě)分錄啊,我是和工資表做在一起的,做在9月,發(fā)放在10月的
之前做工資的時(shí)候把勞務(wù)報(bào)酬和工資寫(xiě)一起了,計(jì)提工資寫(xiě)的借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在單位讓勞務(wù)單獨(dú)寫(xiě)到成本里面的工資勞務(wù)報(bào)酬中,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)憑證要怎么改?
勞務(wù)報(bào)酬每月都按時(shí)發(fā)放,分錄怎么寫(xiě),可以一并計(jì)提在管理費(fèi)用-工資里嗎?
門衛(wèi)每月的勞務(wù)報(bào)酬,需要計(jì)提嗎?分錄還是計(jì)提,借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬—工資貸:庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款
3月份計(jì)提工資并發(fā)放借管理費(fèi)用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款;我在4月發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了,現(xiàn)在怎么做分錄?借管理費(fèi)用-2000貸應(yīng)付職工薪酬-2000 借應(yīng)付職工薪酬2000貸其他應(yīng)付款-2000嗎
老師,比如承德避暑山莊 他給別人開(kāi)發(fā)票增值稅率是多少
樸老師,其他應(yīng)付-1000,記成了其他應(yīng)收-1000,這樣對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和產(chǎn)生的結(jié)果是什么影響?
老師,想問(wèn)一下,一個(gè)微信每個(gè)月向不同人,大概每個(gè)有都有100或者200人轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬一個(gè)人200元,長(zhǎng)期這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
客戶交來(lái)的其他應(yīng)付款保證金,已代客戶交了交易手續(xù)費(fèi)抵消了應(yīng)該怎么做賬,請(qǐng)教一下
小規(guī)模納稅人差額征收,全額開(kāi)票 開(kāi)了1000元的票,工資900元,雇主責(zé)任險(xiǎn)50元,入賬分錄怎么寫(xiě)
公戶收到之前上年私戶的借款15w,怎么做賬,上年私賬寫(xiě)管理費(fèi)用_業(yè)務(wù)招待費(fèi)。公賬沒(méi)做這個(gè)分錄
你好。我想問(wèn)下,我們老板的朋友有一個(gè)應(yīng)收款直接讓別人轉(zhuǎn)到我們公司對(duì)公賬戶,現(xiàn)在要我們?cè)俎D(zhuǎn)給他們,這個(gè)賬應(yīng)該怎么走啊。可以直接轉(zhuǎn)嗎
運(yùn)輸公司2024年5月成立,老板購(gòu)車開(kāi)給他個(gè)人的,沒(méi)有開(kāi)到公司,,給老板簽租賃合同,一月4000元,那不是老板要開(kāi)發(fā)票租賃發(fā)票給公司
資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額 是要填上個(gè)月的余額嗎 今年5月才開(kāi)業(yè)的 還是不要填
中級(jí)考試中讓計(jì)算現(xiàn)金流出量的現(xiàn)值,我不直接計(jì)算這個(gè)金額,我先計(jì)算凈現(xiàn)值,然后應(yīng)用凈現(xiàn)值等于負(fù)的現(xiàn)金凈流出量的現(xiàn)值可以嗎,這樣能得分嗎
就是計(jì)提工資時(shí),不包含勞務(wù)費(fèi)金額,次月發(fā)放時(shí)直接記賬 借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸銀行存款等?
你好,你是次月支付的話,借管理費(fèi)用, 貸其他應(yīng)付款, 次月借其他應(yīng)付款,貸銀行放款。
我們是用工單位直接發(fā)放勞務(wù)費(fèi),按34號(hào)公告,是怎么做賬
有所規(guī)定
你好,勞務(wù)報(bào)酬簽訂的是勞務(wù)合同,你們和職工簽訂的是什么的?
勞務(wù)報(bào)酬
好,那就得按照勞務(wù)報(bào)酬來(lái)。
這個(gè)不是勞務(wù)派遣用工,你看到了嗎?你這個(gè)不是派遣公司的。