你好,勞務(wù)報(bào)酬的和工資不一樣,申報(bào)個(gè)稅的方式不一樣的,借管理費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi),貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅。

勞務(wù)報(bào)酬計(jì)提怎么寫分錄啊,我是和工資表做在一起的,做在9月,發(fā)放在10月的
之前做工資的時(shí)候把勞務(wù)報(bào)酬和工資寫一起了,計(jì)提工資寫的借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在單位讓勞務(wù)單獨(dú)寫到成本里面的工資勞務(wù)報(bào)酬中,請問這個(gè)憑證要怎么改?
勞務(wù)報(bào)酬每月都按時(shí)發(fā)放,分錄怎么寫,可以一并計(jì)提在管理費(fèi)用-工資里嗎?
門衛(wèi)每月的勞務(wù)報(bào)酬,需要計(jì)提嗎?分錄還是計(jì)提,借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬—工資貸:庫存現(xiàn)金或者銀行存款
3月份計(jì)提工資并發(fā)放借管理費(fèi)用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款;我在4月發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了,現(xiàn)在怎么做分錄?借管理費(fèi)用-2000貸應(yīng)付職工薪酬-2000 借應(yīng)付職工薪酬2000貸其他應(yīng)付款-2000嗎
老師,做分錄的時(shí)候, 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利--80(借方負(fù)數(shù))對嗎
公司找了幾個(gè)兼職,是通過一個(gè)個(gè)人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請問這個(gè)錢怎么入賬呢?每天固定4個(gè)兼職320元,一個(gè)月8000多,每天來的人不固定,也沒法報(bào)個(gè)稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
請問:付評估專家住宿費(fèi),去哪個(gè)科目,公司接個(gè)評估項(xiàng)目,請專家來評估。
老師你好,我在管家婆財(cái)貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價(jià)格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計(jì)算
增值稅報(bào)稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計(jì)50萬元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯(cuò)誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺(tái),這些人員和靈活用工平臺(tái)簽訂合同,由靈活用工平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅,每月公司和靈活用工平臺(tái)結(jié)算這種可以嗎?


就是計(jì)提工資時(shí),不包含勞務(wù)費(fèi)金額,次月發(fā)放時(shí)直接記賬 借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸銀行存款等?
你好,你是次月支付的話,借管理費(fèi)用, 貸其他應(yīng)付款, 次月借其他應(yīng)付款,貸銀行放款。
我們是用工單位直接發(fā)放勞務(wù)費(fèi),按34號公告,是怎么做賬
有所規(guī)定
你好,勞務(wù)報(bào)酬簽訂的是勞務(wù)合同,你們和職工簽訂的是什么的?
勞務(wù)報(bào)酬
好,那就得按照勞務(wù)報(bào)酬來。
這個(gè)不是勞務(wù)派遣用工,你看到了嗎?你這個(gè)不是派遣公司的。