你好,勞務(wù)報(bào)酬一般計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
勞務(wù)報(bào)酬計(jì)提怎么寫分錄啊,我是和工資表做在一起的,做在9月,發(fā)放在10月的
請(qǐng)問老師, 非盈利學(xué)校 外聘老師上課,發(fā)勞務(wù)報(bào)酬 A老師在2020年11月上課應(yīng)付報(bào)酬400元, 在12月10日已發(fā)放400元。 在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬, 是以發(fā)放日來確認(rèn)申報(bào), 也就是2021年1月申報(bào)12月發(fā)放的400元。 請(qǐng)問,在做賬上這筆400我是要在11月計(jì)提12月發(fā)放嗎? 會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,我們公司10月21日做的稅務(wù)登記,10份才建賬,但是9月有工資發(fā)放,9月的可以和10月的累計(jì)在一起申報(bào)個(gè)稅嗎?
9月發(fā)放工資寫成了計(jì)提工資分錄,我可以在10月把這筆沖銷,在做一筆正確的分錄嗎?
勞務(wù)報(bào)酬每月都按時(shí)發(fā)放,分錄怎么寫,可以一并計(jì)提在管理費(fèi)用-工資里嗎?
有沒有一種行規(guī),就是代加工的時(shí)候,如何收取加工費(fèi)
國(guó)企為了走流水跟農(nóng)戶采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品(農(nóng)戶無法開具發(fā)票)然后國(guó)企在以相同價(jià)格銷售出去,一進(jìn)一出沒有產(chǎn)生利潤(rùn),這種情況怎么做賬呢目前銷售也沒有開發(fā)票,采購(gòu)可以做成借預(yù)收,貸銀行存款,銷售可以做成借銀行存款,貸預(yù)付賬款,開出發(fā)票后確認(rèn)收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本,采購(gòu)沒有成本票就暫估入庫(kù)嗎?
老師,公司是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做賬的?
小規(guī)模納稅人開具的專票3個(gè)點(diǎn) 交增值稅的時(shí)候可以抵扣2個(gè)點(diǎn)嗎
公司對(duì)公賬戶收了一分錢,抖音驗(yàn)證打款驗(yàn)證,怎么入賬?記入什么科目
老師小規(guī)模印花稅該怎么提
老師請(qǐng)問老師企業(yè)所得稅填0收入填0營(yíng)業(yè)成本、顯示提示風(fēng)險(xiǎn)等及低是不是可以繼續(xù)申報(bào)了呢
請(qǐng)問如果1000元商品,平臺(tái)補(bǔ)貼100,給平臺(tái)開100元推廣服務(wù)發(fā)票6%,銷售金額應(yīng)該確認(rèn)為多少?稅務(wù)怎么處理?
老師,您好!我想問一下,購(gòu)買材料時(shí)借:應(yīng)付賬款100,貸:銀行存款100,月末發(fā)票沒回來,是借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款—暫估100嗎?
這個(gè)利息怎么算的老師
就是。借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)嗎?完整計(jì)提分錄怎樣寫
借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款
9月不用計(jì)提嗎?實(shí)際是發(fā)生在9月啊。我10才發(fā)放
勞務(wù)報(bào)酬一般計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),不計(jì)提