同學(xué) 你好 對(duì)的 季度預(yù)繳。

4月初繳納的上季度企業(yè)所得稅,在7月份報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)放在利潤(rùn)表還是資產(chǎn)負(fù)債表?
老師,2月匯算清繳了,繳納了2萬(wàn)的企業(yè)所得稅,這個(gè)稅是出現(xiàn)在2月的利潤(rùn)表上,對(duì)嗎?
老師,如果2月份利潤(rùn)表有利潤(rùn),繳納企業(yè)所得稅也是在4月繳納是吧
第四季度企業(yè)所得稅如果利潤(rùn)是2萬(wàn),2萬(wàn)乘以5%是企業(yè)所得稅1000那企業(yè)所得稅匯算清繳也是根據(jù)12月份的利潤(rùn)報(bào)表利潤(rùn)是2萬(wàn),匯算清繳是2萬(wàn)乘以5%是1000再減去已經(jīng)交的企業(yè)所得稅1000匯算清繳就是零,對(duì)嗎?
本來(lái)3月未計(jì)提企業(yè)所得稅,4月計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)繳納了,那么4月利潤(rùn)表沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái),4月的這筆企業(yè)所得稅要在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)調(diào)整嗎?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


所以老師2月利潤(rùn)表里會(huì)體現(xiàn)出企業(yè)所得稅嗎
同學(xué) 你好 這個(gè)不需要體現(xiàn)的,這個(gè)可以在季度的時(shí)候計(jì)提就可以了哈。