你好對的 是這么做的
如果19年利潤表利潤總額累計全年是-100萬,19年匯算清繳納稅調(diào)增2萬,則納稅調(diào)整后所得是-98萬,假如20年一季度利潤總額是120萬,那我計算企業(yè)所得稅時是用120-100=20萬計算預交所得稅,還是用120-98=22萬計算預交所得稅?
老師,2月匯算清繳了,繳納了2萬的企業(yè)所得稅,這個稅是出現(xiàn)在2月的利潤表上,對嗎?
老師,第四季度凈利潤325萬,那第四季度繳納企業(yè)所得稅,還是匯算清繳按年一起算
匯算清繳的利潤總額比如是290萬,小微企業(yè)所得稅稅率是5%,匯算清繳再調(diào)增100萬,利潤總額超過300萬了,這時候稅率按照5%還是25%
第四季度企業(yè)所得稅如果利潤是2萬,2萬乘以5%是企業(yè)所得稅1000那企業(yè)所得稅匯算清繳也是根據(jù)12月份的利潤報表利潤是2萬,匯算清繳是2萬乘以5%是1000再減去已經(jīng)交的企業(yè)所得稅1000匯算清繳就是零,對嗎?
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標和財務(wù)報告預算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達到起征點增值稅減免計入哪個科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~