同學(xué), 季度企業(yè)所得稅 所得稅費(fèi)用是利潤(rùn)表項(xiàng)目。

老師 小規(guī)模企業(yè)季度報(bào)表中 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表報(bào)的是1-6月份還是4-6月的啊
匯算清繳調(diào)增招待費(fèi)補(bǔ)繳300所得稅,請(qǐng)問(wèn)三月報(bào)季度報(bào)時(shí)還沒(méi)補(bǔ)交就正常報(bào)稅,所得稅為0,那么四月補(bǔ)繳這300,借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整300,這300是放在4月資產(chǎn)負(fù)債表表中未分配利潤(rùn)期的年初數(shù)還是年末數(shù)?
4月初繳納的上季度企業(yè)所得稅,在7月份報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)放在利潤(rùn)表還是資產(chǎn)負(fù)債表?
你好,我公司是7月份剛成立的一般納稅人公司,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)無(wú)期初余額,本季度企業(yè)所得稅3季度末未計(jì)提,現(xiàn)在利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是103467.67元,所得稅費(fèi)用2586.69元,凈利潤(rùn)是100880.98元,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)應(yīng)該是100880.98?還是103467.67?(3季度末企業(yè)所得稅2586.69未計(jì)提,10月計(jì)提10月交的款)
老師,小規(guī)模納稅人,生鮮配送公司買(mǎi)的蝦皮然后做為樣品送學(xué)校,這個(gè)怎么入賬
老師,您那有工業(yè)行業(yè)內(nèi)賬的一些費(fèi)用,成本類(lèi) 的表格能發(fā)一些來(lái)嗎?
請(qǐng)問(wèn)我上季度確認(rèn)了一筆收入,已經(jīng)開(kāi)票,貨款也收到了,但這個(gè)月,對(duì)方要求把那筆款退回,該如何做分錄呢
公司很多抬頭,有家公司接受其他內(nèi)部公司的款項(xiàng)以后,再付給供應(yīng)商,沒(méi)有利潤(rùn)就可以不交企業(yè)所得稅?
老師,我們有一個(gè)公司要注銷(xiāo)了,另一個(gè)公司欠他300多萬(wàn)怎么弄啊
老師,我公司有一個(gè)員工有證掛靠在別人公司,別的公司在幫他交社保,我公司該怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,銀行結(jié)匯時(shí)回單上有個(gè)匯率與結(jié)匯人民幣金額與實(shí)際收到的結(jié)匯金額不一致,什么什么原因
本月計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,下個(gè)月公司從工資里扣的遲到費(fèi),入什么科目?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單是EXW出口,什么時(shí)候可退稅,退稅都需要哪些單證,我們現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)注冊(cè)地與我們一家生產(chǎn)企業(yè)是同一個(gè)注冊(cè)的,出口的產(chǎn)品是從我們生產(chǎn)企業(yè)直接走貨的,在退稅環(huán)節(jié)需要注意哪些事項(xiàng)。
老師:問(wèn)個(gè)問(wèn)題,A的廠房讓B白用,雙方未簽合同,廠房電費(fèi)B負(fù)擔(dān),應(yīng)該電業(yè)局直接給B開(kāi)發(fā)票,B付電費(fèi)給電業(yè)局,還是電業(yè)局給A開(kāi)發(fā)票,A付電費(fèi)給電業(yè)局,然后A再給B開(kāi)電費(fèi)發(fā)票,B將電費(fèi)付給A,謝謝!

