可以的,可以這么做的
老師 我們有一個(gè)農(nóng)業(yè)公司 17年成立開基本戶 沒有購置金稅盤開票 只是季度一直在申報(bào)零申報(bào)財(cái)報(bào)和個(gè)稅 一直到現(xiàn)在除了最初存入的100元和利息收入 沒有流水 因?yàn)橐恢睕]有其他業(yè)務(wù)往來 最近去銀行查對(duì)公戶 銀行人員說我們這個(gè)基本戶已經(jīng)成了久懸戶 需要重新注銷 再開戶 我們老板說那就注銷 然后注銷后先不開戶 等需要用對(duì)公戶的時(shí)候再重新開戶 這樣可不可以呢 對(duì)企業(yè)有什么影響呢
老師 我們有一個(gè)農(nóng)業(yè)公司 17年成立開基本戶 沒有購置金稅盤開票 只是季度一直在申報(bào)零申報(bào)財(cái)報(bào)和個(gè)稅 一直到現(xiàn)在除了最初存入的100元和利息收入 沒有流水 因?yàn)橐恢睕]有其他業(yè)務(wù)往來 最近去銀行查對(duì)公戶 銀行人員說我們這個(gè)基本戶已經(jīng)成了久懸戶 需要重新注銷 再開戶 我們老板說那就注銷 然后注銷后先不開戶 等需要用對(duì)公戶的時(shí)候再重新開戶 這樣可不可以呢 對(duì)企業(yè)有什么影響呢
老師,你好!新辦企業(yè),購買辦公家具,基本戶當(dāng)時(shí)還沒開好,款是法人墊付的,可以先掛法人往來,等報(bào)銷時(shí)候再?zèng)_賬嗎?
老師你好,我想問一下啊,我們法人嗯去購買這個(gè)設(shè)備,嗯,然后呢,這個(gè)錢他沒走對(duì)公,就是對(duì)方也不給開這個(gè)發(fā)票,但是給開收據(jù),你看收據(jù)上寫他們,就是收據(jù)上是這樣寫,你看行嗎?就是說嗯我們法人付的錢,就是付款人寫的是法人的名字,然后收款人是他們公司的名字,然后開個(gè)收據(jù)蓋個(gè)章,然后等到我們那個(gè)對(duì)公賬戶上,然后把這個(gè)錢報(bào)銷給法人的時(shí)候就是直接轉(zhuǎn)給法人了,就是嗯,就拿這些憑據(jù)嗯做憑證。可以嗎?就是收據(jù)上寫的是法人付的款,然后到時(shí)候我們對(duì)公賬戶上再把這個(gè)錢報(bào)銷給法人,嗯,就是這樣有有一個(gè)連貫的邏輯,這個(gè)沒問題吧?
老師,上午好,麻煩問下,新辦企業(yè)購買的電腦和空調(diào)還有打印機(jī),是做固定資產(chǎn)還是做到開辦費(fèi)里面,因?yàn)楣镜馁~上錢不多,這些東西都是法人購買的,可以先掛賬嗎?這些東西也都是法人購買的,等后面賬上有收入了再來報(bào)銷這些錢可以嗎?
經(jīng)營所得稅申報(bào),有個(gè)AB表,請(qǐng)問有什么區(qū)別,對(duì)應(yīng)的填寫之間,有什么關(guān)系,怎么區(qū)分,如果個(gè)獨(dú)企業(yè)的老板,平時(shí)發(fā)工資報(bào)自己個(gè)稅時(shí)扣除了5000費(fèi)用,是不是報(bào)老板的經(jīng)營所得稅時(shí)就不扣除全年生活費(fèi)用這項(xiàng)60000全年的生活費(fèi)用了
您好,幫忙算下,補(bǔ)交經(jīng)營所得稅稅款33755.752元,補(bǔ)交日期是2022.1.1到22年12.31,請(qǐng)問滯納金是怎么計(jì)算的,麻煩公式具體寫下
甲應(yīng)收乙賬款1000萬,公允價(jià)值900萬,對(duì)方發(fā)行股票抵債,股票公允價(jià)值700萬,甲作為長投入賬,長投怎么做分錄,金額對(duì)多少
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個(gè)最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購價(jià)賠償 2,當(dāng)月發(fā)生物流費(fèi)5萬元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔(dān)賠償,在當(dāng)月費(fèi)用扣除,實(shí)際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對(duì)方堅(jiān)定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計(jì)入投資收益,怎么可能為0
計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制和市場經(jīng)濟(jì)體制,我記得財(cái)管上有這個(gè)解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個(gè)什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,辦公室買了二千多的冰箱,是要做固定資產(chǎn)嗎?可以直接做費(fèi)用嗎?
可以直接做費(fèi)用的。
好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快。