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請(qǐng)問購(gòu)買設(shè)備因貨款沒付清對(duì)方只開了一半過來,如何入固定資產(chǎn)呢?

2023-04-01 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-01 14:17

你好 借:固定資產(chǎn)? ?這里是全部的價(jià)款 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款? 這里是剩下一半的金額

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快賬用戶5920 追問 2023-04-01 14:27

發(fā)票金額只有一半,稅金怎么入賬?

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齊紅老師 解答 2023-04-01 14:28

稅金只確認(rèn)一半的增值稅的

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快賬用戶5920 追問 2023-04-01 14:43

老師的意思是這樣的嘛:借:固定資產(chǎn) (這里是全部的價(jià)款)70萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)4.55萬(wàn) 貸:銀行存款35萬(wàn) 應(yīng)付賬款 這里是剩下一半的金額(是44.1萬(wàn)還是39.55萬(wàn)呢)余下的發(fā)票開過來又要如何操作呢,還是轉(zhuǎn)不過彎來,麻煩老師再說清楚點(diǎn),最好把分錄也列明了,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-01 14:45

你這邊剩下的金額是39.55萬(wàn)的

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快賬用戶5920 追問 2023-04-01 14:54

那收到余下的發(fā)票又要怎么入賬呢,只有4.55萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅在借方了,余下的39.55萬(wàn)應(yīng)付賬款用銀行存款支付了35萬(wàn)余下4.55萬(wàn)還在貸方,要想把它做平只有轉(zhuǎn)到借方,可是行不通呀

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齊紅老師 解答 2023-04-01 14:55

后面的發(fā)票 借:應(yīng)付賬款 增值稅 帶:銀行存款

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快賬用戶5920 追問 2023-04-01 15:05

貨款是每個(gè)月付一部分(例如10萬(wàn)),分幾個(gè)月才能支付完成,賣方收到余下全部貨款后,對(duì)方才能把票開清,問題就在這里轉(zhuǎn)不過彎了,每付一次:借:應(yīng)付賬款 10萬(wàn)貸銀行存款10萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2023-04-01 15:06

那你這個(gè)先放到應(yīng)付賬款里面,這個(gè)應(yīng)付賬款本質(zhì)上就是一個(gè)過度科目的 后面拿到發(fā)票,再確認(rèn)增值稅和其他的

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快賬用戶5920 追問 2023-04-01 15:12

就是后面拿到發(fā)票,借方記增值稅進(jìn)項(xiàng),貸方不知用哪個(gè)科目過渡了呢,如果用在建工程就不會(huì)有這樣的問題,但是設(shè)備買回來就可以使用又不屬于在建

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齊紅老師 解答 2023-04-01 15:19

貸方你用銀行存款的

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你好 借:固定資產(chǎn)? ?這里是全部的價(jià)款 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款? 這里是剩下一半的金額
2023-04-01
入賬時(shí),固定資產(chǎn)原值按合同約定的 20 萬(wàn)入賬,進(jìn)項(xiàng)稅額按已取得專票上注明的稅額入賬,未支付的款項(xiàng)和未取得的發(fā)票部分先暫估入賬。
2024-12-06
你好,同學(xué) 你直接卡片清理重新錄入 分錄紅字做負(fù)數(shù)沖減處理
2021-07-10
這種情況下,建議先將已開票并收到的 0.8 臺(tái)設(shè)備的價(jià)值計(jì)入在建工程。 會(huì)計(jì)分錄為: 借:在建工程 (已開票的 0.8 臺(tái)設(shè)備的價(jià)值) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) (發(fā)票上注明的稅額) 貸:銀行存款 (已支付的款項(xiàng)) 應(yīng)付賬款 (未支付的款項(xiàng)) 待剩余設(shè)備收到并開具發(fā)票后,再將全部設(shè)備的價(jià)值從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
2024-07-05
直接投訴對(duì)方不開票
2024-09-02
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