你好 借:固定資產(chǎn)? ?這里是全部的價(jià)款 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款? 這里是剩下一半的金額
老師你好,請(qǐng)問一個(gè)問題,我公司在2019年買了一套廠房,當(dāng)時(shí)因?yàn)橐恍┊a(chǎn)權(quán)問題付款只付了一半,發(fā)票也只開原值了一半,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)計(jì)入固定資產(chǎn)原值是按發(fā)票金額入的賬,現(xiàn)在款已付清,對(duì)方發(fā)票也給我們開完,同一個(gè)固定資產(chǎn)可以分倆次入賬嗎,那這個(gè)折舊要補(bǔ)提嗎
請(qǐng)問購(gòu)買設(shè)備因貨款沒付清對(duì)方只開了一半過來,如何入固定資產(chǎn)呢?
買了一臺(tái)大型設(shè)備,對(duì)方先開30%發(fā)票給我司,我司先付30%貨款,怎么做賬的 30%能先入固定資產(chǎn)嘛 就是來一批發(fā)票入一批固定資產(chǎn)
購(gòu)買了一套設(shè)備,然后賣出國(guó)外,請(qǐng)問是計(jì)入庫(kù)存商品還是固定資產(chǎn)?只是預(yù)付了一部分款還在做當(dāng)中,但是對(duì)方已經(jīng)開出全部發(fā)票。
老師,我十年前按合同金額入了固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)只付了預(yù)付款,剩余記應(yīng)付賬款,但后期因設(shè)備問題糾紛,一直就沒給對(duì)方付款,也沒在用其設(shè)備了,現(xiàn)對(duì)方公司已被收購(gòu)了,不會(huì)再支付了,固定資產(chǎn)也計(jì)提完了,那這筆應(yīng)付款一直掛著,怎么處理?
老師,我們審計(jì)老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請(qǐng)問每個(gè)怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺(tái)車對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場(chǎng),比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無(wú)票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
發(fā)票金額只有一半,稅金怎么入賬?
稅金只確認(rèn)一半的增值稅的
老師的意思是這樣的嘛:借:固定資產(chǎn) (這里是全部的價(jià)款)70萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)4.55萬(wàn) 貸:銀行存款35萬(wàn) 應(yīng)付賬款 這里是剩下一半的金額(是44.1萬(wàn)還是39.55萬(wàn)呢)余下的發(fā)票開過來又要如何操作呢,還是轉(zhuǎn)不過彎來,麻煩老師再說清楚點(diǎn),最好把分錄也列明了,謝謝
你這邊剩下的金額是39.55萬(wàn)的
那收到余下的發(fā)票又要怎么入賬呢,只有4.55萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅在借方了,余下的39.55萬(wàn)應(yīng)付賬款用銀行存款支付了35萬(wàn)余下4.55萬(wàn)還在貸方,要想把它做平只有轉(zhuǎn)到借方,可是行不通呀
后面的發(fā)票 借:應(yīng)付賬款 增值稅 帶:銀行存款
貨款是每個(gè)月付一部分(例如10萬(wàn)),分幾個(gè)月才能支付完成,賣方收到余下全部貨款后,對(duì)方才能把票開清,問題就在這里轉(zhuǎn)不過彎了,每付一次:借:應(yīng)付賬款 10萬(wàn)貸銀行存款10萬(wàn)
那你這個(gè)先放到應(yīng)付賬款里面,這個(gè)應(yīng)付賬款本質(zhì)上就是一個(gè)過度科目的 后面拿到發(fā)票,再確認(rèn)增值稅和其他的
就是后面拿到發(fā)票,借方記增值稅進(jìn)項(xiàng),貸方不知用哪個(gè)科目過渡了呢,如果用在建工程就不會(huì)有這樣的問題,但是設(shè)備買回來就可以使用又不屬于在建
貸方你用銀行存款的