你好 借:固定資產? ?這里是全部的價款 貸:銀行存款 應付賬款? 這里是剩下一半的金額
老師,請問我們采購了一批機器設備,已付款,且收到對方開給我們的發(fā)票,但是貨沒運到我公司,賬務怎么處理呢?需要計入固定資產嗎?
老師你好,請問一個問題,我公司在2019年買了一套廠房,當時因為一些產權問題付款只付了一半,發(fā)票也只開原值了一半,當時會計計入固定資產原值是按發(fā)票金額入的賬,現(xiàn)在款已付清,對方發(fā)票也給我們開完,同一個固定資產可以分倆次入賬嗎,那這個折舊要補提嗎
請問購買設備因貨款沒付清對方只開了一半過來,如何入固定資產呢?
買了一臺大型設備,對方先開30%發(fā)票給我司,我司先付30%貨款,怎么做賬的 30%能先入固定資產嘛 就是來一批發(fā)票入一批固定資產
老師,我十年前按合同金額入了固定資產,當時只付了預付款,剩余記應付賬款,但后期因設備問題糾紛,一直就沒給對方付款,也沒在用其設備了,現(xiàn)對方公司已被收購了,不會再支付了,固定資產也計提完了,那這筆應付款一直掛著,怎么處理?
企業(yè)是屬于給教育培訓類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務內有會務報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內部員工,如果稅務問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關系,為專家們組織線下的會議,所產生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務上能否行的通,有沒有風險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設計業(yè)務的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標,是對方公司自己的投標網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務報表,然后回饋2024年的資產負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務報表資產負債率做下調整說明,而不能修改2024年的財務報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務局給公司退稅的情況么?為什么會退稅???
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務申報就是按照A公司的財務報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機構,分支機構銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務軟件或者進銷存要怎么處理合適
發(fā)票金額只有一半,稅金怎么入賬?
稅金只確認一半的增值稅的
老師的意思是這樣的嘛:借:固定資產 (這里是全部的價款)70萬 應交稅費4.55萬 貸:銀行存款35萬 應付賬款 這里是剩下一半的金額(是44.1萬還是39.55萬呢)余下的發(fā)票開過來又要如何操作呢,還是轉不過彎來,麻煩老師再說清楚點,最好把分錄也列明了,謝謝
你這邊剩下的金額是39.55萬的
那收到余下的發(fā)票又要怎么入賬呢,只有4.55萬的進項稅在借方了,余下的39.55萬應付賬款用銀行存款支付了35萬余下4.55萬還在貸方,要想把它做平只有轉到借方,可是行不通呀
后面的發(fā)票 借:應付賬款 增值稅 帶:銀行存款
貨款是每個月付一部分(例如10萬),分幾個月才能支付完成,賣方收到余下全部貨款后,對方才能把票開清,問題就在這里轉不過彎了,每付一次:借:應付賬款 10萬貸銀行存款10萬
那你這個先放到應付賬款里面,這個應付賬款本質上就是一個過度科目的 后面拿到發(fā)票,再確認增值稅和其他的
就是后面拿到發(fā)票,借方記增值稅進項,貸方不知用哪個科目過渡了呢,如果用在建工程就不會有這樣的問題,但是設備買回來就可以使用又不屬于在建
貸方你用銀行存款的