同學(xué)您好,投入產(chǎn)出法是這樣計(jì)算的:當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值 稅進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量x農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買單價(jià)
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人采用投入產(chǎn)出法核定增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的,原理是什么呀?怎么計(jì)算呢
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)產(chǎn)品投入產(chǎn)出法核定增值稅如何來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本,按多少結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,請(qǐng)問(wèn)繳納增值稅的滯納金如何記賬
老師,請(qǐng)問(wèn)投入產(chǎn)出法計(jì)算增值稅后,繳納增值稅稅金如何賬務(wù)處理
老師好,請(qǐng)問(wèn)投入產(chǎn)出法計(jì)算增值稅,繳納增值稅時(shí)如何記賬
老師你好,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司能開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
銀行存款明細(xì)賬在哪個(gè)模塊打?。靠梢圆淮蛴⊙b訂嗎?
個(gè)體戶工商2009年注銷了,然后稅務(wù)一直到現(xiàn)在都沒(méi)有注銷,當(dāng)時(shí)老板以為工商注銷稅務(wù)也自然注銷?,F(xiàn)在有一年定稅,定期定額征收,這一筆需要交稅,產(chǎn)生滯納金。這個(gè)要怎么處理,滯納金加本金也比較多
公司現(xiàn)在是一般納稅人,以前小規(guī)模納稅人的時(shí)候收到的專票現(xiàn)在能抵嗎?
總分類帳,明細(xì)分類帳,是分開(kāi)裝訂好,還是訂一本
老師,社保、醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù),是按上一年月平均工資為基數(shù),那新入職第一年第一個(gè)月第一次領(lǐng)工資,繳費(fèi)基數(shù)按應(yīng)發(fā)作為繳費(fèi)基數(shù)嗎?
請(qǐng)問(wèn):d答案不理解啥意思
公章可以幾個(gè)合同章可以幾個(gè)?
老師其他收益月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
公司目前是小規(guī)模企業(yè),剛剛中標(biāo)一個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目,年租金618萬(wàn)(開(kāi)發(fā)票),租賃期2025.9.1-2026.8.31號(hào) 1、是要把公司升級(jí)為一般納稅人,要對(duì)方開(kāi)專票嗎? 2、如果不升級(jí)可以嗎?對(duì)方一次性開(kāi)618萬(wàn)的發(fā)票也只能開(kāi)專票是嗎?小規(guī)模拿618萬(wàn)專票不合適吧? 3、如果升級(jí)后是一次性確認(rèn)增值稅,分期確認(rèn)收入,但跨年到26年了8月了,匯算清繳時(shí)是有什么不一致要調(diào)整啊?
1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)