你好,你看一下你們單位是不是簡易計稅的。
老師,第二題,租入一處底商作為營業(yè)部取得的專票不能抵扣嗎,為什么
老師您好,我想請問,收到房東開出的房租收款收據(jù)能不能作為企業(yè)所得稅稅前扣除的憑證呢
老師,您好,收到不能抵扣的專票,請問進項稅轉出在系統(tǒng)里怎么操作
您好老師,請問對方開具的專票稅額為什么不能抵扣呢
老師您好,請問作為分包商企業(yè),為什么收到的專用發(fā)票不能抵扣呢?
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費不去掉嗎
老師個體戶經營范圍里只有勞務服務,但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務勞務費的普票,金額含稅70700。外經證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
老師請問為什么答案第二問,是借:所得稅費用 2828,貸:應交稅費 應交2828 我的做法是 借:所得稅費用3006 貸 遞延所得稅資產178 應交稅費應交所得稅 2828
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應該是2030?怎么是1800? 題意:應計提230,說明設備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應該是()賬面2838-30凈殘值)的
不是,我問我們的承包商會計,她說這個項目是她們中標的,我們要把發(fā)票開給她們,對應出賬,她們可以抵
我不太明白這中間的來龍去脈
你好,這個是掛靠建筑掛靠的嗎?
不太清楚,只知道是對方中標,我們干活,請了挖機,開了專票給我們,我們做了進項轉出
那你開出去的發(fā)票知道稅率是多少嗎?
3個點的勞務票
哦,因為你們是簡易計稅,對應的進項不允許抵扣。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,不好意思,還要請教一個問題,我們還有一張購進苗木的發(fā)票,也有對方是免稅單位的證明,購進的苗木是用在項目上,正常來講也能抵扣吧
你們是綠化項目的,可以。
上面寫的城管局時花種植項目,收到的免稅票,當時抵扣了,后來又做了進項轉出
你好,種植項目不可以的,苗木如果是對方自產自銷的,你可以抵扣,你看一下是不是去年的,去年小規(guī)模也可以開免稅的,它不是自產自銷的,你抵扣不了的。
是去年的,對方給了免稅證明,開的是花,盆栽類
你好,那你看一下你這個是用在哪里的。
用在城管局時花種植項目上
你好,那你看一下你們是一般計稅的嗎?是9%的嗎?什么原因轉出,誰讓你們轉出的,你這個問一下對方吧,不太清楚。