你好,題目沒有放上來
老師,第二題,租入一處底商作為營業(yè)部取得的專票不能抵扣嗎,為什么
老師,申報抵扣其中一部分進項專票,還留有一些不抵扣,那么留著不抵扣的專票,可以作為所屬期的營業(yè)成本申報企業(yè)所得稅嗎?還是只有抵扣的那些才能作為當期成本?
某銀行為增值稅一般納稅人,2019年第三季度發(fā)生的有關經(jīng)濟業(yè)務如下:(1)購進5臺自助存取款機,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為40萬元,增值稅為5.2萬元;(2)租入一處底商作為營業(yè)部,租金總額為105萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為5萬元;(3)辦理公司業(yè)務,收取結算手續(xù)費(含稅)31.8萬元;收取賬戶管理費(含稅)26.5萬元;(4)辦理貸款業(yè)務,取得利息收入(含稅)1.06億元。已知:該銀行取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定;提供金融服務適用的增值稅稅率為6%。計算該銀行第三季度應納增值稅稅額。
某銀行為增值稅一般納稅人,2019 年第二季度發(fā)生的有關經(jīng)濟業(yè)務如下: (1)購進5 臺自助存取款機,取得增值稅專 用發(fā)票注明的金額為 40萬元,增值稅為 5.2萬 元 (2〉租入一處底商作為營業(yè)部,租金總額為 106 萬元,取得增值稅專 用發(fā)票注明的金額為 100萬元,增值稅 6萬元。 (3〉辦理公司業(yè)務,收取結算手續(xù)費(含稅〉 31.8萬元;收取賬戶管理費(含稅) 26.5萬 元 (4〉辦理貸款業(yè)務,取得利息收入(含稅〉1.06 億元 (5〉吸收存款 8億元。 要求:請分別計算該銀行 2019年第二季度的銷頂稅額、進頁稅額和成納增值稅額?
根據(jù)《關于商業(yè)企業(yè)向貨物供應方收取的部分費用征收流轉稅問題的通知》(國稅發(fā)〔2004〕136號)規(guī)定:“二、商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的各種收入,一律不得開具增值稅專用發(fā)票?!闭垎柪蠋煟@個政策還在用嗎?只能開專票嗎。為什么 ?
請問分公司沒有員工購買社保與發(fā)工資合不合理?
老師,請問一下銀行流水,很多客戶只給對賬單,不給回單的,問流水說看流水不就行了嘛?
請問費用報銷單,通常是由財務統(tǒng)一找領導簽字,還是個人自己找領導簽字
請問一下老師,假如A股東認繳金額5萬,以前沒有實繳,現(xiàn)在公司欠A股東10000,10000要轉成Aq股東的實收資本,需要繳納印花稅嗎
老師,司機給運輸原材料,這個司機結運費的時候,沒有發(fā)票,讓每個司機去稅務局開票,也不太現(xiàn)實,有沒有好的解決方法?推薦您日常操作合規(guī)簡便的。謝謝!
查賬征收的個體工商戶如何做賬,有什么注意點,
請問別人找我們公司開票。需要收多少稅點怎么算
廣東省電子稅務局首次登錄操作流程
公司注冊資金1000萬,實繳9550萬,股東兩個一個占比49%一個占比51%,現(xiàn)在要變更股權比例,占比51%的更改為57%,占比49%的更改為38%,加一個股東5%的,公司名下有房產(chǎn),有211萬未分配利潤,現(xiàn)在變更涉及到了哪些稅,,請詳細列明謝謝
老師,我們公司現(xiàn)在還沒有銷售收入,有些成本費用發(fā)票,我報稅的時候表里可以什么都不填嗎