未取得發(fā)票入了帳所得稅匯算調增后,賬上不需要調整。
老師你好,請問在做所得稅匯算調整時,比如招待費等超過了可抵扣金額,只需要在賬上補提因調增后需要繳納的所得稅,不需要調整上一年度賬務。而如果是暫估入庫未取得發(fā)票,是需要去調整上一年度的主營業(yè)務成本,這樣理解對嗎?
匯算清繳時未取得成本發(fā)票,要做納稅調增,賬務怎么調整呢
匯算清繳時把未取得發(fā)票的成本調出來,要調賬嗎?之前第四季度報表和所得稅申報表需要調整嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳提前了嗎,剛申報看到企業(yè)所得稅年報里面需要填報各種費用的調整調減,12.31號前未取得發(fā)票的費用需要調增嗎,還是等明年3月份匯算清繳在填寫
取得的預付卡發(fā)票,所得稅匯算清繳需要調整嗎?
老師,我們是酒店的,營銷推廣費和軟件服務費計入哪個會計科目的二級明細?這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來,營銷推廣費計入計入銷售費用-廣宣費還是銷售費用-宣傳推廣費?哪個比較合適?不管是廣宣費還是宣傳推廣費稅務年報時都要調增是嗎?
老師您好,請問我們公司做噴漆服務的,也賣油漆,這個月只開了維修費,那我們開進來的油漆票能抵扣嘛?
老師收到應付商戶延遲清算款是什么錢?
您好~咨詢下:一般采購申請,關于說明公司為總公司,社保人數和納稅情況說明的模板,主要是說明公司為集團公司,收入來源于下屬公司的分紅、下屬公司納稅情況,員工社保等。哪位老師 有模板 可以借鑒一下嗎?
老師 公司的財務章蓋章字不全(新公司新章)是怎么回事
購買員工服裝40件,領用39件,請問下老師這個兩個分錄怎么分開做
對賬單上有個負數數量,開票怎么開
對于機關對選廠的罰款計入營業(yè)外收入后需要計稅嗎
【廣東稅務2024年企業(yè)所得稅年度匯算清繳已經結束了。根據測算,貴企業(yè)可能存在多繳稅款784.7元未辦理退稅申請。請及早登錄廣東省電子稅務局,申請路徑為:我要辦稅-事項辦理-征收-匯算清繳結算多繳納退抵稅,您也可以到辦稅服務廳及時辦理申報。如已辦理,請忽略本信息,感謝您的配合和理解!一定要處理嗎?可以不處理嗎?發(fā)了幾次這樣信息
公司營業(yè)范圍有施工,公司給對方開防水施工發(fā)票,我公司可以開出來嗎?