您好,這個是可以的,按照80%的這個
公司的研發(fā)人員正在研究一個軟件公司自己使用 從開始到后面所發(fā)生的外包費用和軟件人員的工資我都放入管理費用-研發(fā)費可以嗎?可以不用考慮資本化和費用化嗎?后面打算用這個軟件為公司業(yè)務(wù)提供服務(wù)(類似共享單車)收取軟件服務(wù)費之類,這個研發(fā)費用包括研發(fā)人員的工資和軟件開發(fā)的費用,是不是加計扣除在匯算清繳里填報就行,還需要給稅務(wù)局備案上報之類的操作嗎?
老師 我們成功申請了科技型中小企業(yè) 可以享受研發(fā)費用100%加計扣除 請問老師科研人員的工資薪金可以和非科研人員的工資一起做分錄嗎 就是不把科研人員的工資薪金單做分錄 可以嗎 老師
請問老師,我公司屬于、信息、技術(shù)服務(wù)企業(yè),主營軟件產(chǎn)品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費用,該軟件的所有權(quán)、著作權(quán)(已申請下發(fā)了)歸我公司,我公司無研發(fā)人員,純屬外聘團隊為公司研發(fā)軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發(fā)費用加計扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機構(gòu)或個人進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的80%計入委托方研發(fā)費用并計算加計扣除。無論委托方是否享受研發(fā)費用稅前加計扣除政策,受托方均不得加計扣除。
老師您好,我想問下公司是做垃圾清理清運服務(wù)的,想自行研發(fā)一個垃圾分類軟件企業(yè)自用,聘請一位技術(shù)人員進行專門的研發(fā),那這個技術(shù)人員的工資是要計入研發(fā)支出-資本化支出 還是計入管理費用-研發(fā)費用,是否可以加計扣除
你好,我想問一下母子公司互派研發(fā)人員產(chǎn)生的研發(fā)人員五險一金和工資可以作為外聘研發(fā)人員費用嗎?在企業(yè)所得稅研發(fā)加計的時候是按100%扣除還是80%扣除?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費,他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米,,可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?