你好。按照財(cái)產(chǎn)租賃所得申報(bào)個(gè)人所得稅。

請問老師,公司收到個(gè)人代開的發(fā)票,有備注“收票方代扣代繳個(gè)稅”是不是有義務(wù)必須代扣代繳個(gè)稅,自己不能去申報(bào)?如果都沒申報(bào),公司要不要承擔(dān)責(zé)任?
個(gè)人到稅務(wù)代開勞務(wù)發(fā)票給A公司,如果代開5萬元,需要繳納個(gè)人所得稅勞務(wù)報(bào)酬多少呢? A公司收到了代開勞務(wù)發(fā)票,直接計(jì)入那個(gè)科目呢?還需要申報(bào)個(gè)人所得稅?是不是A公司有了代開的勞務(wù)發(fā)票就可以不用申報(bào)民工工資?
收到個(gè)人代開發(fā)票之后,沒有個(gè)稅繳納單據(jù),如果我司為其承擔(dān)繳納申報(bào)個(gè)稅,如何繳納申報(bào)呢?個(gè)人代開的汽車租賃費(fèi)9.6萬含稅價(jià)
老師,麻煩問一下,我公司收到一張價(jià)稅合計(jì)1.5萬元的個(gè)人代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,票面有:由受票方代扣代繳個(gè)人所得稅 這種代扣代繳個(gè)人所得稅如何計(jì)算稅款?如何申報(bào)?
法人車租賃給公司,在稅務(wù)局開租賃發(fā)票,租賃期1年9500,從23年1月到23年12月,在23年12月代開的發(fā)票,現(xiàn)在企業(yè)是不是要按財(cái)產(chǎn)租賃繳納個(gè)人所得稅和印花稅?,F(xiàn)在在個(gè)稅申報(bào)軟件只有屬期12月份的,如果填寫9500,就要繳納個(gè)稅,員工代開時(shí)候稅務(wù)人員說每月800以內(nèi)是免稅的,企業(yè)如何申報(bào)個(gè)稅能避免交個(gè)稅
送客戶螃蟹和五糧液能直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個(gè)體戶查賬征收,買了一個(gè)人經(jīng)營者的社保,但是我工資不申報(bào)經(jīng)營者,我在個(gè)人經(jīng)營所得稅用拿6萬元,那我社保費(fèi)個(gè)人部分怎么處理
老師 公司銷售的都是和田玉產(chǎn)品(手鐲 手串 掛件 等)開具發(fā)票時(shí) 是不是稅收分類編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺(tái)搜好像不太一樣(有的還是錯(cuò)的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類編碼可以嗎
老師,專利轉(zhuǎn)讓開專票還是普票,我們是受讓方
請問老師,公司個(gè)稅忘記申報(bào)產(chǎn)生罰款50,由員工直接支付的,沒在工資里扣,完整的會(huì)計(jì)分錄是什么
董孝彬老師 請幫忙看看 接上個(gè)問題,去年的這道考題,我把整個(gè)5年的數(shù)都列出來了(請看圖片的第一張Excel表),最終納稅調(diào)增=納稅調(diào)減。我有個(gè)疑問,使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬金額就不等于租賃負(fù)債零時(shí)點(diǎn)的金額的(請看Excel表的標(biāo)橘色),為什么最后還能納稅調(diào)增=納稅調(diào)減?好神奇,我想知道是什么能導(dǎo)致這樣的結(jié)果?
董孝彬老師 請幫忙看看 那是不是可以這樣來理解:1?? 就是租賃負(fù)債的利息費(fèi)用賬上的數(shù)稅局認(rèn)可的,單就利息而言稅會(huì)沒有差異;2?? 稅局不認(rèn)可的是有這項(xiàng)使用權(quán)資產(chǎn)所以會(huì)計(jì)上它所產(chǎn)生的折舊稅法不認(rèn)可,但是稅法認(rèn)可零時(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債,又因?yàn)榱銜r(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債的金額跟使用權(quán)資產(chǎn)的入帳金額一樣,所以5年下來看總數(shù),納稅調(diào)增=納稅調(diào)減,是這樣嗎?
8月 9月的費(fèi)用,10月拿的報(bào)銷單據(jù)過來,11月份報(bào)銷審批通過,費(fèi)用應(yīng)該做在什么時(shí)候,還是美金
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬/1.09*0.03


在我司的個(gè)稅申報(bào)賬號里面申報(bào)還是以個(gè)人的個(gè)稅賬號進(jìn)行申報(bào)呢?
你好 單位在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)
稅率是20個(gè)點(diǎn)是嗎?
96000*80%*20%=15360,是這樣計(jì)算個(gè)稅的嗎?湖南省的
月租金不超過4000 個(gè)稅=(收入一800)*20% 月租金超過4000 個(gè)稅=收入*(1-20%)*20%, 按月申報(bào)是嗎?
年租金的可以選擇按一次性申報(bào)嗎?
這樣計(jì)算稅款是對的。然后那個(gè)收入是用不含稅的金額。