同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的,重做收款,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
老師好,我們之前的會計把我們的應(yīng)收款放到其他應(yīng)收款了,導(dǎo)致其他應(yīng)收款超級高,現(xiàn)在怎么樣能放會到到應(yīng)收賬款呢,我們還有一個分公司,工資由總公司支付,會計做賬時通通放其他應(yīng)收,這個怎么弄,要怎么賬
老師公司以前收了一筆資金以前掙到錢了要還,掛的賬,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款現(xiàn)在不用還了,我現(xiàn)在要把這筆賬轉(zhuǎn)成資本怎么弄,錢已用完了
老師好!請問以前的應(yīng)收賬款,是已經(jīng)收到了的,但是以前的會計沒做賬,賬上余額還在,我現(xiàn)在怎么做,才能把余額變?yōu)?呢?
請問下,以前的會計把收到的錢給弄成應(yīng)付賬款 ,我現(xiàn)在要怎么做分錄,才能轉(zhuǎn)成應(yīng)收賬款
老師,我以前暫估的會計分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在收到專票能不能寫成借應(yīng)付賬款暫估 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款
老師,公司想做股權(quán)變更,現(xiàn)在公司賬面未分配利潤30萬,轉(zhuǎn)股權(quán)那個股權(quán)未實(shí)繳過注銷資金,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
我公司是一般納稅人,給客戶購買了一套設(shè)備,然后需要安裝,請問安裝費(fèi)開多少稅率?
在上市公司半年度財務(wù)報告披露時 資產(chǎn)負(fù)債表科目 未分配利潤的上年數(shù)取上年期末數(shù)還是上年同期數(shù)
我們出口,開進(jìn)來的發(fā)票是13的稅率,但是商品退稅率為0,稅務(wù)這邊說的不能退稅,視同內(nèi)銷,那我開具銷售發(fā)票是0稅率?還是13的稅率呀?
補(bǔ)繳以前年度的增值稅和附加稅,附加稅 用記在以前年度損益調(diào)整這個科目嗎
老師,麻煩問下,企業(yè)銷售會員卡,會員卡作用是買商品有折扣,年節(jié)有贈品,請問收入和贈送時要怎么賬務(wù)處理?
公司的內(nèi)賬,用老板的銀行卡給員工報銷,收付一些業(yè)務(wù)費(fèi)用,可以備注嗎?
請問老師,收到轉(zhuǎn)賬支票需要上銀行支取嗎??具體怎么操作?
我們是一般納稅人工業(yè)。上個月有一筆原材料暫估入庫,原材料在上個月被車間領(lǐng)用,生產(chǎn)的產(chǎn)品在上個月已經(jīng)全部銷售出去了。這個月材料的發(fā)票到了,發(fā)票金額比暫估金額少2000元。這個賬本月怎么做?
您好,老師,我想請教一下,現(xiàn)在我公司利潤較大,為降利潤(希望控制在300萬以內(nèi)),近期購置一輛價值大概50、60萬的車,我能不能在當(dāng)月就在會計處理上將車輛費(fèi)用一次性計入費(fèi)用?如果按照常規(guī)稅務(wù)上一次性計入當(dāng)期成本費(fèi)用,會計上按照4年折舊分?jǐn)偝杀灸俏沂遣皇堑妙A(yù)繳企業(yè)所得稅?那我今年企業(yè)所得稅就最少75萬了
全部紅字沖回?那得有3年
有沒其他更好的方法?;蛘呶野阎暗馁~就放著,新的收入我就做回正確的分錄可以嗎?
你說的這種也可以的。
主要是這樣賬上就很亂,沒辦法直接應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)收嗎 比如借應(yīng)付 貸應(yīng)收?
一般就用一個科目,不要轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,容易搞清楚一點(diǎn)
主要之前會計賬做錯了,比如收到客戶的錢,借銀行 貸應(yīng)付 。我現(xiàn)在就是想看下,怎么弄把應(yīng)付改成應(yīng)收。
借銀行負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付負(fù)數(shù) 借銀行 貸應(yīng)收賬款
你那個方法用剛做時可以紅沖,重點(diǎn)是現(xiàn)在應(yīng)付賬款里面累積已經(jīng)六十幾萬 怎么可能用銀行存款紅沖
一借一貸并沒有影響到銀行存款
銀行存款不是流水上有體現(xiàn)才能用的
同學(xué)您好,摘要寫的是調(diào)#號賬的