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我們出口,開進來的發(fā)票是13的稅率,但是商品退稅率為0,稅務這邊說的不能退稅,視同內銷,那我開具銷售發(fā)票是0稅率?還是13的稅率呀?

2025-08-27 11:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-27 11:08

出口還是開0稅率,進項做轉出處理。

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出口還是開0稅率,進項做轉出處理。
2025-08-27
你好,這個不需要證明。
2025-05-23
對于出口貨物退稅率為0的商品,以下是兩種情況的處理方式: 第一種情況:視同內銷 1.銷項開13個點發(fā)票:在這種情況下,您需要開具稅率 為13%的發(fā)票,以確認銷售收入。 2.進項做抵扣勾選:進項發(fā)票可以進行抵扣,但需要在申報時進行勾選,以確認可以抵扣的進項稅額。 3.正常報稅:按照正常的報稅流程,將銷售收入和進項稅額分別填入增值稅申報表中,進行申報。 第二種情況:免稅不退稅 1.銷項開0稅率:在這種情況下,您需要開具稅率 為0的發(fā)票,以確認銷售收入。 2.進項處理:進項發(fā)票不能進行抵扣,因為該商品是免稅的。您可以將進項發(fā)票進行單獨存放,以備后續(xù)查詢或審計。 3.增值稅申報:在增值稅申報時,對于該商品的銷售額和進項稅額,都填入“免稅”欄中,進行申報。
2023-12-11
出口退稅率為 0 的產品,開銷售發(fā)票應按 13% 開票,因為這類產品要按內銷處理,按適用稅率計提銷項稅額。
2024-12-19
你好!你有沒有單獨計價
2024-07-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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