出口還是開0稅率,進項做轉出處理。
我出口的公司 公司出口的退稅率為0的 可以開免稅票嗎 還是要視同內銷開13個點的票呢
出口退稅率為與征稅率之間的差額作為進項稅額轉出,但是為什么出口退稅率為0時,就視同內銷作13%的銷項稅呢。
老師,我們公司是生產出口企業(yè),出口的發(fā)票開具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內銷,怎么計算增值稅的稅負呢?
老師,我們公司是生產出口企業(yè),出口的發(fā)票開具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內銷,怎么計算增值稅的稅負呢?
出口貨物退稅率為0的商品。商品進貨是13個點的稅率 第一種是視同內銷,是銷項開13個點發(fā)票嗎?進項做抵扣勾選,像內銷那樣正常報稅嗎? 第二種是免稅不退稅,是銷項開0稅率嗎?(一般納稅人),進項如何處理?如何申報增值稅
老師退票費能入差旅費嗎
收到項目名稱:涉水鑒證*研發(fā)費用稅前加計扣除,的專票2000元,會計分錄怎么做,這個有是全部都可以抵扣的嗎?
收到美元貨款8698,報行費用10美元,應該怎么記賬
境外電商收入怎么入賬?
老師,我們出口送貨上門的,這個關稅我要怎么估算下呢
個人充值款到匯聚平臺(就類似充值話費給移動),匯聚平臺(付款方名稱是廈門吾淵)再轉款給湖南墨擎,但是個人充值款到匯聚平臺是沒有發(fā)票的,只有充值記錄,而廈門吾淵是不會從公戶打款到匯聚平臺,這個資金流是不是不合流,然后這種做賬也沒法做吧!
老師,購進設備,款已付,設備收到,發(fā)票未收到,分錄怎么編制
老師,我單位是個個體戶,從去年2月份開始就沒營業(yè),,營業(yè)執(zhí)照還在,那發(fā)票還能開嗎?現在
老師好,我們一開始成交方式是EXW,先預收了全款,后又改為FOB方式,國外把國內費用付給我們,我們現在合同的國內費用單獨顯示,請問這樣對可以嗎?對開票和退稅有影響嗎?報關單如何反應。謝謝。
老師,老板開了一家網吧,屬于個人獨資企業(yè),這個賬是按照個體戶做還是企業(yè)類型做,請老師指教