你好 出口不退稅有可能要視同內(nèi)銷(xiāo)交增值稅,而出口退稅率為零只是退稅率為零. 這個(gè)相當(dāng)于是在讓你補(bǔ)稅的

老師,出口貨物的征退稅率之差不能退,不可以抵減內(nèi)銷(xiāo)嗎?為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅應(yīng)退稅額為什么是銷(xiāo)項(xiàng)稅額乘以稅率差,出口退稅不是退的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
出口銷(xiāo)售82127.5,匯率666.51,退稅率征稅率都為13%,內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅額為57578.48,進(jìn)項(xiàng)稅額(包含出口貨物進(jìn)項(xiàng))為47756.46,請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)期應(yīng)退稅額怎么算
出口退稅率為與征稅率之間的差額作為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是為什么出口退稅率為0時(shí),就視同內(nèi)銷(xiāo)作13%的銷(xiāo)項(xiàng)稅呢。
老師早上好!出口銷(xiāo)售是零稅率沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅!生產(chǎn)企業(yè)為什么出口銷(xiāo)售銷(xiāo)項(xiàng)稅是應(yīng)退稅額數(shù)據(jù)呢?還要和內(nèi)銷(xiāo)留抵比較誰(shuí)小退誰(shuí)? 例如出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率是13%!應(yīng)退稅額是13萬(wàn)。這個(gè)應(yīng)退稅額不是零稅率的銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們的客戶(hù)稅務(wù)發(fā)函調(diào)過(guò)來(lái),我們這的稅務(wù)又函調(diào)了我們上游的加工廠(chǎng),由于加工廠(chǎng)已經(jīng)不營(yíng)業(yè)(沒(méi)人提交資料),又沒(méi)注銷(xiāo),導(dǎo)致回涵異常,這種情況會(huì)影響我們的納稅人等級(jí)嗎?
我想在這個(gè)平臺(tái)查下發(fā)票,這個(gè)票據(jù)代碼在哪兒?現(xiàn)在電子發(fā)票只有發(fā)票號(hào)碼呀
老師,企業(yè)稅務(wù)部門(mén)罰沒(méi)收入計(jì)入什么科目,營(yíng)業(yè)外支出嗎
2018年有筆營(yíng)業(yè)外支出,2025年收回??梢詻_減2025的營(yíng)業(yè)外支出嗎?
小規(guī)模納稅人可以給甲方開(kāi)具3%的建筑安裝服務(wù)專(zhuān)票嗎?對(duì)于甲方來(lái)說(shuō)收到3%的專(zhuān)票有問(wèn)題嗎?合規(guī)嗎?
老師好,開(kāi)發(fā)票給抖音公司的平臺(tái)補(bǔ)貼,做什么科目?
老師們下午好。請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。 我公司10月出口一單。成交方式CIF。報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi),保費(fèi)都有填寫(xiě)數(shù)據(jù)。單子下半部分商品欄所以商品價(jià)格合計(jì)數(shù)單純就是商品本身的價(jià)格,沒(méi)有加上運(yùn)保費(fèi)。 也就是說(shuō)報(bào)關(guān)單信息做錯(cuò)了,成立方式CIF,商品價(jià)格只填FOB價(jià)格。 那現(xiàn)在是需要主動(dòng)去找海關(guān)修改商品價(jià)格嗎? 假如不改報(bào)關(guān)單的話(huà),我發(fā)票怎么開(kāi)呢,報(bào)關(guān)單商品價(jià)格已經(jīng)是錯(cuò)誤的了,該加上沒(méi)包含運(yùn)保費(fèi),我沒(méi)法用這價(jià)格扣除運(yùn)保費(fèi)來(lái)確認(rèn)收入啊?
如果該企業(yè)的在職人工超過(guò)30人,該怎么計(jì)算殘疾人就業(yè)保障金呢
車(chē)位費(fèi)一年2400怎么分?jǐn)?,?huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),是老板個(gè)人支付的
一般納稅人開(kāi)專(zhuān)票或者普票都是13個(gè)點(diǎn)嗎


沒(méi)有明白老師您說(shuō)的意思。
就是又回到了國(guó)內(nèi),那么你要賣(mài)給國(guó)內(nèi)的買(mǎi)家,這個(gè)時(shí)候,就需要補(bǔ)繳增值稅的
不是又回到國(guó)內(nèi),是這樣出口退稅率有10%,有0%。沒(méi)有回到國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售。
這個(gè)是“視同”內(nèi)銷(xiāo),這里是舉一個(gè)例子,讓你好理解的
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額應(yīng)以購(gòu)進(jìn)貨物不含稅*中間的差額稅率差額,還是以出口貨物折合為人民幣金額/1.13*中間差額稅率來(lái)計(jì)算
? 什么意思?怎么突然問(wèn)這個(gè)?
這不是都是出口退稅的問(wèn)題嗎。
不是哦,這個(gè)是屬于第二個(gè)問(wèn)題,需要重新提問(wèn)的