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老師,一個(gè)園區(qū)幾個(gè)公司共用一個(gè)電表,之前沒有掛賬,供電局給我們開的發(fā)票,現(xiàn)在我們收到其他公司交來的電費(fèi),該記入什么科目呢

2023-03-29 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-29 10:01

你好,針對(duì)這個(gè)電費(fèi),你們有賺錢嗎,還是代收代付??

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快賬用戶2502 追問 2023-03-29 10:02

這有區(qū)別嗎?老師

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齊紅老師 解答 2023-03-29 10:03

你好,有區(qū)別的,沒有區(qū)別我也不會(huì)問了?

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快賬用戶2502 追問 2023-03-29 10:10

如果高出供電局的價(jià)收取的電費(fèi),是不是得計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?成本結(jié)轉(zhuǎn)貸方計(jì)什么科目呢

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齊紅老師 解答 2023-03-29 10:11

你好,如果高出供電局的價(jià)收取的電費(fèi),是得計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款?

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快賬用戶2502 追問 2023-03-29 10:14

電費(fèi)之前已經(jīng)付過了,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)已經(jīng)不發(fā)生支出了,貸方不能在計(jì)入銀行存款了

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齊紅老師 解答 2023-03-29 10:15

你好,之前支付的時(shí)候,屬于有差價(jià)的部分,就需要計(jì)入成本啊 借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款?

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快賬用戶2502 追問 2023-03-29 10:19

供電局開的發(fā)票,我們公司已經(jīng)全部全額付清了,當(dāng)時(shí)都計(jì)入了當(dāng)期損益

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齊紅老師 解答 2023-03-29 10:20

你好,之前支付的時(shí)候,屬于有差價(jià)的部分就需要計(jì)入成本,而不是全部計(jì)入費(fèi)用的

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快賬用戶2502 追問 2023-03-29 10:26

老師,這電費(fèi)我們不賺錢,咋做呢

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齊紅老師 解答 2023-03-29 10:29

你好 收到對(duì)方電費(fèi)的時(shí)候,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 支付總的電費(fèi),借:其他應(yīng)付款,管理費(fèi)用等科目(單位資金負(fù)擔(dān)的部分),貸:銀行存款?

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快賬用戶2502 追問 2023-03-29 10:49

老師,我們代收電費(fèi)的話,是不是要計(jì)入往來,如果之前繳費(fèi)時(shí)沒有做往來,現(xiàn)在怎么收到該怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-03-29 10:50

你好,代收電費(fèi)的話,是要計(jì)入往來。 如果之前繳費(fèi)時(shí)沒有做往來,那你之前繳費(fèi)所做的分錄是??

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快賬用戶2502 追問 2023-03-29 10:51

借:管理費(fèi)用--水電費(fèi),貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-03-29 10:53

你好,那就需要先這樣調(diào)整 借:其他應(yīng)收款,貸:管理費(fèi)用 現(xiàn)在收到的時(shí)候 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款?

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快賬用戶2502 追問 2023-03-29 10:53

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-29 10:55

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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你好,針對(duì)這個(gè)電費(fèi),你們有賺錢嗎,還是代收代付??
2023-03-29
按其他業(yè)務(wù)收入處理
2025-04-14
有分割單,有分割單,做賬一下就可以。
2023-11-10
您好。您可以復(fù)印發(fā)票謝謝
2021-11-17
也就是開到一個(gè)園區(qū)的物業(yè)電費(fèi)總賬上了是吧
2024-03-15
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