您好沖銷暫估,再按照發(fā)票做賬就行了
老師,11月采購現(xiàn)在付的運費,貨物發(fā)票是20年12月開回來的還有庫存,運費發(fā)票是這個月開回來的,這批運費所得稅上算現(xiàn)在的話要調(diào)增嗎?沒有做過暫估
我們公司是做貿(mào)易類的,如果對方目前一直沒辦法給我們開票,我們先做暫估庫存,到明年企業(yè)稅務(wù)年報前還是沒辦法開票過來,那去年暫估庫存的分錄是不是不用調(diào)整了,直接在今年做以前年度損益的分錄
老師,請教個問題,我們酒店是去年10月開業(yè)的,當時待攤時有好多發(fā)票還沒收到。做在暫估里,借長期待攤費用,貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有幾筆發(fā)票收不回來了,怎么做調(diào)整,謝謝老師
老師你好去年我暫估了原材料今年1月份才來發(fā)票,前面8-10月的都領(lǐng)用了,完工入庫出庫了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,先紅沖暫估在按發(fā)票做正確的嗎?這樣原材料還是在借方,后面在怎么做
老師,我10月暫估入庫,發(fā)票沒開過來,這個月開過來的用調(diào)整企業(yè)所得稅年報嗎,現(xiàn)在發(fā)票開了,我是放到去年10月的賬里,還是做到現(xiàn)在,怎樣寫分錄,謝謝
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
個人獨資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
老師,進銷存里面,銷貨單怎么打印呢
政府會計制度里面,參加會議交的會務(wù)費入什么課目
財管:節(jié)稅是長期租賃存在的原因。應(yīng)如何理解?租賃費抵稅和自己購買通過折舊抵稅,兩者的稅率有不一樣?
審計:影響整體重要性的百分比因素,提到要考慮 被審計單位是否由集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資或是否有大額對外融資。如果由內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資,是不是百分比要低一些?即嚴格一些?
中級輕松過關(guān)3經(jīng)濟法,這個考前看這個就不用學習別的了?目前就聽了一遍課,做題全錯,看打印的講義像那個天書一樣,咋搞,我在多多上找,輕松過關(guān)3是什么6套題是?
用調(diào)整企業(yè)所得稅年報嗎
年報是過了12月31日就調(diào)整了嗎
這個不需要調(diào)整你的所得稅年報的
什么時間的需要調(diào)整
就是你拿到發(fā)票的月份沖銷暫估,再入賬就行了