Na收不回來的話,你就是借應(yīng)付賬款賬戶貸長期待攤費(fèi)用。
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,我們酒店是去年10月開業(yè)的,當(dāng)時(shí)待攤時(shí)有好多發(fā)票還沒收到。做在暫估里,借長期待攤費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有幾筆發(fā)票收不回來了,怎么做調(diào)整,謝謝老師
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 接過這個(gè)問題的老師請(qǐng)先不要接了,想聽聽其他老師的建議?。?! 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的? 接過這個(gè)問題的老師請(qǐng)先不要接了,想聽聽其他老師的建議!?。?謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的? 接過這個(gè)問題的老師請(qǐng)先不要接了,想聽聽其他老師的建議?。?! 謝謝
老師,24年股轉(zhuǎn): 劉昊實(shí)繳50萬,以50萬元轉(zhuǎn)讓給林明樂,實(shí)繳50萬就是林明樂名下了 25年又要做股轉(zhuǎn): 林明樂實(shí)繳50萬,要轉(zhuǎn)給蒲三強(qiáng)。因?yàn)?4年林明樂并沒有支付50萬給劉昊的轉(zhuǎn)賬憑證?,F(xiàn)在林明樂要退出,轉(zhuǎn)給浦三強(qiáng)是不是只能0元轉(zhuǎn)啊
證券基金傭金,累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳的時(shí)候能扣專項(xiàng)扣除,專項(xiàng)附加扣除嗎
充電器開票服務(wù)分類是哪個(gè)
老師:公司出租廠房,收租戶的水電費(fèi)入科目?對(duì)應(yīng)付給電力公司的電費(fèi)入什么科目?
老師 電子稅務(wù)局開了發(fā)票能刪除嗎
給對(duì)方開發(fā)票,對(duì)方給我們賬戶轉(zhuǎn)款。但是對(duì)方公司對(duì)公被銀行凍結(jié)了,他用法人卡給我們轉(zhuǎn)賬。這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人賣玩具的可以開發(fā)票寫工藝品嗎?
員工意外團(tuán)險(xiǎn)是否包含在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同中 需要繳納印花稅么
老師之前會(huì)計(jì)個(gè)稅申報(bào)和實(shí)發(fā)工資對(duì)應(yīng)不上怎么辦
老師:工商年報(bào)要7月15號(hào)之后才能補(bǔ)報(bào)嗎?
把收不回來的沖掉,然后每月待攤再調(diào)整一下對(duì)不
對(duì)的對(duì)的,就是這個(gè)意思。
那去年的數(shù)據(jù)怎么調(diào)整呢?
去年的數(shù)據(jù)已經(jīng)攤銷嗎,還是怎么?那已經(jīng)攤銷的話,你就把多攤銷的費(fèi)用給他沖。
多攤銷了,那在今年沖掉也可以,對(duì)嗎
對(duì)啊,今年按照差錯(cuò)調(diào)整來處理就行了,今年沖銷。
謝謝老師了
不客氣,祝你工作愉快。