不需要重開的,只有不是歪太遠(yuǎn)。不影響判斷就行
開取的發(fā)票密碼區(qū)那塊有點(diǎn)出來,現(xiàn)在還有這方面的要求嗎?現(xiàn)在都是勾選系統(tǒng)認(rèn)證應(yīng)該不影響認(rèn)證吧?
老師,這種發(fā)票能用嗎?要不要重開?貨物那一欄,有一個(gè)字沒出來,密碼區(qū)有點(diǎn)跑到左邊去
現(xiàn)在紙質(zhì)發(fā)票超出密碼區(qū)一點(diǎn)壓線,需要重開嗎?還有這個(gè)規(guī)定嗎
老師我司現(xiàn)在紙質(zhì)發(fā)票,這幾天要對(duì)外開票了!請(qǐng)問紙質(zhì)票開完,能直接開電子票嗎?還是需要去趟稅務(wù)局核定一下才能開出來?
老師您好,請(qǐng)問,昨天老板告我,之前老板去開票,說過去開票比較復(fù)雜,說是章不能壓在發(fā)票密碼上,一點(diǎn)也不能壓,我聽不懂,請(qǐng)問過去是有這些規(guī)定嗎?現(xiàn)在沒有啦?(我是小白)蟹蟹老師
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
這是個(gè)人意見吧,發(fā)票管理辦法還是有要求的吧
以前是機(jī)器認(rèn)證,怕掃描儀不能識(shí)別,現(xiàn)在沒事了