您好,沒太明白您的意思
老師,請問一下,開給客戶含稅10000的發(fā)票,有進項發(fā)票含稅9000,我們的成本是多少呀,怎么核算,
我司是洗砂加工企業(yè),購進材料60元/噸,開票加收3%稅費,售出成品90元/噸(不含稅),請幫我核算一下,客戶要求開具銷售發(fā)票(票面稅額3%),我們需要加收客戶多少稅費
老師,你好!請教下我們是施工單位,會計項目賬上的成本數(shù)字是不包含稅的吧?成本不夠的話讓材料商開發(fā)票來,那計入成本也是按不含稅那個數(shù)字吧?
您好 請問一下商品122的材料成本是含稅的(有進項票),17的人工成本是不含稅的,沒有票(可以有其他材料票來抵),實際企業(yè)的含稅成本(客戶要13%的票)是多少,不含稅成本(客戶不開票)是多少。
一款產(chǎn)品材料+加工費的成本是不含稅100元,其他費用忽略不計,只計稅費。那這個產(chǎn)品應(yīng)該加多少稅費才能報價給客戶才至少有1元的凈利潤?
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機會成本?
前任管理審計合伙人是在審計中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計合伙人在審計中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認證相符且抵扣和前期認證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報表不管是月申報還是季申報還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費,可行性研究,監(jiān)理費應(yīng)該怎么做賬,財務(wù)會計和預(yù)算會計分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報發(fā)生異常:企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
生產(chǎn)這個產(chǎn)品,我們?nèi)斯こ杀?7沒有進項票,122是消耗的材料,有對應(yīng)的進項票,我們銷售這個產(chǎn)品的時候含稅的成本是多少,開出去的票是13個點的,需不需要把小稅種,企業(yè)所得稅算進成本里
小稅種所得稅這些是不需要算到你的成本里面。
那請問老師銷售時候的成本按多少算呢
就是你有材料的發(fā)票還要和你沒有材料,人工成本都是你的成本都算那里。
人工成本17是不含稅的,我是不是需要按照開票的轉(zhuǎn)換成含稅作為成本
你這些成本費用都是不含稅的,因為這個稅額你們是可以抵扣進項稅額的,如果你是做內(nèi)賬的話,是可以這么做的。
抵扣進項稅的話那其他的票差不多以加十個點的價格拿進來的,是不是需要在17的基礎(chǔ)上加十個點
對,沒錯,那就是這么算的。
122+17*1.1+141*0.02=144,成本按照144算應(yīng)該是夠了的吧。0.02是我們行業(yè)的大致稅負率。
對,你要是平時參考稅負率就是這么算