您好,綜合所得和經(jīng)營所得是應(yīng)納稅所得額30%限額內(nèi)扣除
用10÷(1-30%)×25%=3.57,老師這道題目理解不了,哎,這道題目的抵免限額是應(yīng)該是境外的稅前所得,那這里是稅后所得,那是不是應(yīng)該還原成稅前所得,用10萬除以(1-30%)然后再乘以我國的這個稅率,那這里為什么是稅后的所得,加上已繳納的企業(yè)所得稅來當(dāng)?shù)膩碜鳛槎惽八媚兀?/p>
老師,下面這個例子的應(yīng)納稅所得額100是怎么算的 納稅人張某同時經(jīng)營個體工商戶A和個體工商戶B,年應(yīng)納稅所得額分別為80萬元和50萬元,那么張某在年度匯總納稅申報(bào)時,可以享受減半征收個人所得稅政策的應(yīng)納稅所得額為100萬元。
這個個稅的30%應(yīng)當(dāng)是綜合所得,當(dāng)年經(jīng)營所得,應(yīng)納稅所得額,老師舉的這個例子,扣除的這個,30%不應(yīng)該是用100乘以30%吧,這個100又不是綜合所得,和當(dāng)年經(jīng)營所得的應(yīng)納稅所得額,應(yīng)當(dāng)是分類所得里面的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓吧?這個例子列的是不是不太恰當(dāng)呀?
老師關(guān)于這個境外內(nèi)經(jīng)營所得抵免限額為何跟之前境內(nèi)外綜合所得抵免限額,算這個比例值分母分子不一樣。綜合所得抵免限額,是綜合所得應(yīng)納稅所得額*(境外綜合所得收入額)/(境內(nèi)外綜合所得收入額總和)。而這個經(jīng)營所得為是用應(yīng)納稅稅額來計(jì)算限額,另外他用的比例也很奇怪,用的是境外經(jīng)營所得/(境內(nèi)外綜合所得扣除可以扣除費(fèi)用后余額作為分母)這里的分母怎么不境外內(nèi)未扣除費(fèi)用后的總和?
老師,如果是遞延所得稅負(fù)債,計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時候,是要調(diào)減這個差異是吧,比如利潤是3000,應(yīng)納稅所得額差異是50,當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額就是3000-50是吧?遞延所得稅資產(chǎn)反之,加上是吧
分公司開的發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶,如何轉(zhuǎn)回
董孝彬老師您好!剛才的問題還需要再問一下 謝謝!
老師您好,進(jìn)項(xiàng)異常,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了稅,異常解除后可以申請退稅嗎?
老師,你好如何看外貿(mào)企業(yè)出口合同里面,合同金額加了雜費(fèi),報(bào)關(guān)單上成交方式是EXW,報(bào)關(guān)單雜費(fèi)對應(yīng)的有金額,開出口發(fā)票怎么開
老師?年度現(xiàn)金流量表是不是只需要填寫本年累計(jì)金額就行了?
老師好!請教:主營業(yè)務(wù)成本科目 下面能不能設(shè)置 二級科目 裝卸費(fèi)
老師,稅務(wù)那邊說我們在2025年確認(rèn)收入的時間晚了,需要更正申報(bào),在未開票的月份做一個無票收入,這個需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎,當(dāng)時沒那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
您好,我公司是經(jīng)營民宿的,也有租用村里的草原,用作露營場所。平時旅客過來旅游,或者團(tuán)建,我們會提供住宿,提供餐飲,也提供營地給他們搞活動,請問要怎么開票呢?按什么稅目開票?我們是小規(guī)模納稅人
【例題 21·多選題】(2022 年)下列關(guān)于兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中,正確的有( )。 A.如果相關(guān)系數(shù)為+1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均 B.如果相關(guān)系數(shù)為-1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小,甚至可能等于 0 C.如果相關(guān)系數(shù)為 0,則表述不相關(guān),但可以降低風(fēng)險(xiǎn) D.如果相關(guān)系數(shù)小于 1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差一定小于單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) 這里面的相關(guān)系數(shù)指的是什么
老師,請問填報(bào)專項(xiàng)扣除的時候,為什么代扣代繳單位沒有購買社保的這個單位呢
您好,題目具體例子是?