你好,公司公賬轉(zhuǎn)出一筆費(fèi)用5萬(wàn)給個(gè)人,但到了年底都沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)不能扣除的 直接做費(fèi)用分錄就是了?

老師好,我們公司有研發(fā)費(fèi)用,但是要到下個(gè)季度和匯算清繳的時(shí)候才可以加計(jì)扣除,現(xiàn)在要申報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除部分怎么做賬務(wù)處理,才可以不多繳稅呢
老師好,咨詢下,公司公賬轉(zhuǎn)出一筆費(fèi)用5萬(wàn)給個(gè)人,但到了年底都沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)扣除就可以對(duì)嗎,會(huì)計(jì)分錄還要怎么做呢
老師,下午好,我想問(wèn)一下對(duì)方公司沒(méi)辦法給我們公司開(kāi)發(fā)票,我這邊可以公對(duì)公給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?
老師,這邊代賬公司,一家小規(guī)模是管理咨詢公司,沒(méi)有什么成本票,然后前會(huì)計(jì)去年暫估了一筆28萬(wàn)的應(yīng)付賬款,和一筆九萬(wàn)多的管理費(fèi)用,因?yàn)榭蛻糁幌虢辉鲋刀?,不想交企業(yè)所得稅,所以就這樣做了。但是我現(xiàn)在要匯算清繳,他上年的四個(gè)季度全部是零申報(bào),我匯算清繳怎么弄?還可以零申報(bào)嗎?
老師,我想咨詢一下,就是公司有100萬(wàn)的費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票,是從公戶取得現(xiàn)金,累計(jì)下來(lái)現(xiàn)在大概有100萬(wàn)了,現(xiàn)在我是弄不到發(fā)票,然后錢(qián)我也付出去了,我現(xiàn)在能直接入賬入費(fèi)用,回頭匯算清繳的時(shí)候把這些無(wú)票收入調(diào)增,這樣除了還有風(fēng)險(xiǎn)嗎?可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


對(duì),不能扣除,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
你好,需要做納稅調(diào)增處理。 有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎?
有,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要寫(xiě)幾步呀
你好,匯算清繳時(shí)不能扣除,納稅調(diào)增有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅。補(bǔ)交所得稅的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
老師,費(fèi)用的分錄要寫(xiě)嗎
你好,費(fèi)用的分錄,之前已經(jīng)做了無(wú)票費(fèi)用分錄,現(xiàn)在不需要再做什么啊?
老師,這樣就可以證明實(shí)際賬上的錢(qián)的出入吧,老板的意思所有賬都走公賬,沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)關(guān)系,會(huì)有影響嗎
你好,實(shí)際賬上的錢(qián)的出入,這個(gè)是什么意思呢??
之前有好多賬都是老板的私賬轉(zhuǎn)出,但是到后期又沒(méi)有發(fā)票,又沒(méi)辦法入賬,老板又沒(méi)辦法把取出的備用金還上
你好,針對(duì)上面的這個(gè)支出,據(jù)實(shí)做相應(yīng)費(fèi)用分錄,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理就是了?
好,只要有收據(jù)就可以入賬吧
你好,收據(jù)會(huì)計(jì)上是可以入賬的 ,沒(méi)有發(fā)票匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理就是了?
老師,如果調(diào)增后不需要交所得稅的情況下,貸方是計(jì)入哪個(gè)科目呢
你好,如果調(diào)增后不需要交所得稅,這種情況不需要做分錄
只需要調(diào)整匯算清繳表就可以了嗎
你好,是的,是這樣的
好的,謝謝
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。