你好 你是不是理解錯(cuò)了,是進(jìn)項(xiàng)留抵,不是留抵退稅阿
現(xiàn)在入賬都是用的應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額(代表勾選抵扣)這個(gè)科目么?不用待認(rèn)證這個(gè)科目了么?那我們下月初進(jìn)行勾選抵扣的時(shí)候就得全部按照上個(gè)月月末做賬的進(jìn)項(xiàng)稅額勾選么?如果可以不全部勾選完那應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
老師,銷項(xiàng)票3月32萬,進(jìn)項(xiàng)票85萬,都說稅局不讓留底了現(xiàn)在,怎么做賬
老師,銷項(xiàng)票3月32萬,進(jìn)項(xiàng)票85萬,都說稅局不讓留底了現(xiàn)在,怎么做賬,如果這月不勾選,不得全額交,得勾選
老師好,請(qǐng)問本月公司進(jìn)貨10萬,取得一張進(jìn)項(xiàng)票稅金11504.42元,本月只銷售了3萬,銷項(xiàng)稅額3451.32元,那我只能勾選這張抵扣票,抵了3451.32.那還有8053沒有抵怎么辦,沒有其他票了。如果不勾選,銷項(xiàng)挨交3451.32,怎么處理?
2020年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被查出虛開,現(xiàn)在稅務(wù)局同意用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣2020年的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的一部分,同時(shí)稅務(wù)局讓補(bǔ)交所得稅10萬元,應(yīng)該怎樣做分錄?比如進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50萬元,勾選現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅額30萬,交20萬增值稅,勾選現(xiàn)在的這些發(fā)票怎樣入賬?現(xiàn)在勾選的不含稅金額入現(xiàn)在的成本嗎?稅務(wù)局讓補(bǔ)10萬所得稅 找maize老師回答
C&f成交方式下,運(yùn)費(fèi)支付的跟報(bào)關(guān)單上的金額有差異,在收匯時(shí)差異怎么入賬?因?yàn)槭諈R時(shí)本身跟之前的確認(rèn)收入時(shí)就有差異?
老師你好,國內(nèi)公司賣貨給境外公司,人民幣結(jié)算交貨在境內(nèi),不做退稅處理,能直接開具增值稅專用發(fā)票給境外公司嗎?
匯算清繳的稅款做到了本期發(fā)生額增加了1000多,這樣可以嗎?
老師你好,國內(nèi)公司賣貨給境外公司,人民幣結(jié)算交貨在境內(nèi),不做退稅處理,能直接開增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,一個(gè)季度加油費(fèi)開多少算合理
老師如果委托一達(dá)通出口,做了代辦退稅備案,后期我還能不通過一達(dá)通出口,自己自營出口,然后自己申請(qǐng)退稅嗎
老師好,請(qǐng)問我們把公司車子賣了走的固定資產(chǎn)清理,沒有用主營業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目,導(dǎo)致利潤表上銷售額和增值稅納稅申報(bào)表系統(tǒng)上跳出的銷售額有了差異,這是正常的嗎?
對(duì)公打私戶,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
財(cái)務(wù)軟件怎么領(lǐng)怎么用
老師您好,我們現(xiàn)在專管員要租賃合同和發(fā)票,我們要得去稅務(wù)局代開發(fā)票,現(xiàn)在是有產(chǎn)權(quán)證明和沒有產(chǎn)權(quán)證明交的稅一樣嗎
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