我建議你是勾選了,然后抵扣不了的留底,以后還能抵扣,然后不用交增值稅。
老師,請問實際操作中,比如像我七月份開了專票,但是我有很多進項票可以抵扣,但是還是交了增值稅,前輩說交點稅不那么容易被稅局查,請問比如我七月開了一張10萬的銷項票,但是我公司有合計10萬的進項票,那我勾選不就剛好全部抵扣完了嗎?為什么還要交,抵扣完還怎么交稅呢?
老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進項,例如:書上所學賬務處理 借 :原材料 應交稅費——增值稅(進項稅額) 貸: 銀行存款 但是實際工作中,只有認證通過的發(fā)票才可以抵扣進項,認證又是在次月初勾選抵扣,那么實際工作中進項稅額怎么入賬呢? 比如這個月一共取得了很多張進項發(fā)票,進項稅額50萬,還沒有勾選認證,取得發(fā)票做賬時都可以計入“應交稅費—增值稅(進項稅額)”科目嗎?
老師,比如2月份本公司銷售開票金額20000元,增值稅銷項稅額1651.38元,進項發(fā)票金額600元,增值稅進項稅額69.03元,3月初在增值稅抵扣勾選??平臺勾選了一張進項稅額為1832.65元發(fā)票,這一系列的業(yè)務,具體分錄應該怎么處理?
我公司從2020年成立至今只有進項發(fā)票,沒有銷項發(fā)票。因為是新建房產(chǎn)公司,項目還沒建成,還沒銷售,進項發(fā)票在電子稅務局怎么處理? 好象已經(jīng)有 19000多被我做了抵扣勾選 我是不是做錯了,怎樣才是正確的操作? 附圖兩張請老師看一下。
老師2月份銷項發(fā)票金額開出來¥3萬元整,那么2月份進項發(fā)票金額也是¥3萬元整。老師好,2月勾選認證份進項發(fā)票金額¥3萬元整。到3月份增值稅申報增值稅公司沒有納稅率,那么2月份銷項與進項已經(jīng)抵扣了,我問的是這個意思,老師好。
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
都勾選了還能留抵?怎么留?在申報表表二待抵扣進項那里填嗎
填寫在報表的當期認證抵扣的進項里,然后抵扣不了,就會自動留底了,下期也會自動抵扣。
好的,謝謝了
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!