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老師,我司退貨給供應商,供應商給我們開了紅字發(fā)票,這個貨物是在22年記入成本費用里了,現(xiàn)在這樣做分錄可以嗎 借:銀行存款1920 貸:以前年度損益調整1699.12 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)220.88

2023-03-23 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-23 15:54

你好,這個肖像寫的不對,應該是進項轉出。

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快賬用戶5507 追問 2023-03-23 16:00

寫錯了 是進項稅額轉出

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齊紅老師 解答 2023-03-23 16:01

對的,是的,正確的可以

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你好,這個肖像寫的不對,應該是進項轉出。
2023-03-23
你好;? 你之前認證了抵扣了 ;那你還得轉出的;? ?你之前 么有做庫存商品嗎 ??
2023-04-27
您好,1未收款不調整銀行存款,2更正以前年度納稅申報表
2021-07-19
您好,這個的話,是沒錯的,這科目不是添加的,是企業(yè)準則,上邊自帶的,小企業(yè)上邊沒有
2023-12-19
您好,如果錯誤的科目涉及到損益,需要使用以前年度損益調整。按您舉例,應該是應付賬款錯誤,直接調整應付賬款和現(xiàn)金科目就行
2020-09-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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