你好,這個肖像寫的不對,應該是進項轉出。
老師,如果發(fā)現(xiàn)18年的有一筆分錄錯了,例如:借:庫存商品 20 借:應交稅費~應交增值稅 10 貸:應付賬款 30 現(xiàn)在20年調整分錄,是不是先沖紅18年這筆分錄,金額寫成紅字就可以,然后再藍字更正一筆正確的分錄,借:庫存商品 20 借:應交稅費~應交增值稅 10 貸:現(xiàn)金 30 ,這樣對?這樣調整要不要用到以前年度損益調整這個科目??還是??
老師你好,我們公司去年收到的發(fā)票當時直接做到了。借 主營業(yè)務成本 應交稅費_應交增值稅 貸 銀行存款 現(xiàn)在這個發(fā)票對方開錯了,準備紅沖掉,那我們是不是應該 借 銀行存款 貸 以前年度損益調整 應交稅費應交增值稅 借 以前年度損益調整 貸 應交稅費_應交企業(yè)所得稅 不管去年公司是否虧損,都要補繳企業(yè)所得稅是嗎
老師,我司退貨給供應商,供應商給我們開了紅字發(fā)票,這個貨物是在22年記入成本費用里了,現(xiàn)在這樣做分錄可以嗎 借:銀行存款1920 貸:以前年度損益調整1699.12 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)220.88
老師 ,我司退貨給供應商,供應商給我們開了紅字發(fā)票,這個貨物是在22年記入成本費用里了,我在23年做的分錄 借:銀行存款1920 貸:以前年度損益調整1699.12 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)220.88 如果我要改22年的報表,應該怎么改,如果返回到22年應該怎么做憑證(1920退貨款是23年收到的)
老師,剛才咨詢了其他老師,22年銷售出去的商品,今天才收到款,她讓我這樣做分錄,對嗎? 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅 我想問下,以前年度損益調整,在哪里添加科目?不會添加
老師,我想問一下,手機號是個人的,發(fā)票可以開給這個人上班的單位嗎?
老師,有些往來業(yè)務發(fā)生很少,甚至是偶然性發(fā)生的,比如工程施工過程,零星采購,就是在項目周圍一些小店補一些五金、配件等,可以不建立應收應付往來過渡嗎?直接計入成本費用。
老師,股利資本成本要考慮籌資費率嗎?
勞務公司,公司的工人成本每個月怎么做賬,計入哪個科目
老師好,員工離職,勞動仲裁還需要補發(fā)802.15元工資,之前做的工資是592.82元勞動仲裁的805.15,這個怎么做賬務處理?
賬上掛著幾百萬的現(xiàn)金,實際沒有,怎么弄
@樸老師 1、個人要把這個畫銷售給公司,這個公司是個畫廊,就是這么個業(yè)務,需要這個個人給開具發(fā)票 這個個人需要繳納什么稅費,以及如何計算 實操中有沒有避稅的辦法 2我查到個人轉讓著作權是免征增值稅的,這個符合么?
老師,請問我公司是生產(chǎn)企業(yè),首次進行出口業(yè)務,從韓國那邊客戶發(fā)電機過來,但是我稅務的免抵退稅備案一直沒通過,那我現(xiàn)在除了要等免抵退的備案手續(xù),還需要辦理什么東西,才能讓這個料順利的進來,之后還有我們國內自產(chǎn)加工出口的焊接東西,這個又需要準備什么???
如果對方不認呢,這種情況告的贏么?
老師,我想問一下,收匯確認,是不是只能在外匯管理局入口點確認之后,銀行后臺才能確認收匯,再問一個問題,現(xiàn)在江蘇徐州這邊是不是不用必須先在外匯管理平臺點收匯確認也能退稅
寫錯了 是進項稅額轉出
對的,是的,正確的可以