你好,以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款, 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。
我剛接手一家小規(guī)模公司,上手會計以前在行政單位工作,他核算收入的分錄:借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入,收入就是價稅合計,稅金沒有單獨(dú)核算,2020年1月至10月的賬都是他處理,我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)整?
老師,我公司借了一筆50萬借款給其他公司,然后今年他們還不了,就說叫我們計提應(yīng)收款,明年再算收入,我沒懂什么意思?如果按照他的做,我的會計分錄怎么做呢?之前做的是:借:其他應(yīng)收款-**公司,貸:銀行存款!現(xiàn)在怎么弄?
老師,2020年我司開票給A公司,分錄: 借:應(yīng)收賬款(A公司) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 2021年我司收到賬款,分錄錄錯了,錄為: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款(B公司) 導(dǎo)致應(yīng)收賬款A(yù)公司借方有余額,應(yīng)收賬款B公司貸方有余額,2021年度已經(jīng)做了年結(jié),請問在2022年度我該怎么調(diào)整這個公司的賬款呢?(就是怎么對沖呢)
老師,我們公司2020年買家具做的會計分錄:借:其他應(yīng)收款30000 貸:銀行存款30000 2020年就開了普票沒入賬,金額是31000元,1000元是運(yùn)費(fèi)也沒入賬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬?謝謝
老師,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會計,我公司有一個公賬,一個私賬,私賬和個人沒有關(guān)聯(lián)的。就是公司沒有正規(guī)發(fā)票要支付的零星支出。我公司發(fā)生這筆業(yè)務(wù)。公司出納從私賬里轉(zhuǎn)30000元進(jìn)入公賬。分錄會寫: 借:銀行存款30000 貸:庫存現(xiàn)金30000 老師,摘要里怎么寫?
公司之前留抵一張進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)項(xiàng)稅額500元,本月開出張銷售發(fā)票稅額100元,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多這樣怎么抵扣怎么入帳
滿五唯一住房買賣需要交幾個點(diǎn)的什么稅幫忙算一下房子43.5萬
老師,去年公司沒有超6萬,今年超了就按6萬來扣的嗎
我們是一般納稅人,公司收款企業(yè)二維碼收的貨款,客戶不開票。那做賬開一張13稅率的普票還是做無票收入?
老師我這邊自然人申報個稅現(xiàn)在申報的7月份工資,怎么填
老師,科技型中小企業(yè)評價系統(tǒng)里填報企業(yè)研發(fā)項(xiàng)目,項(xiàng)目所屬年份與當(dāng)年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用額的年份保持一致,并非特指立項(xiàng)年份,這個是什么意思,我申報25年的評價,是說25年研發(fā)費(fèi)用發(fā)生額嗎
老師 我們是實(shí)際上員工是7月份來的 結(jié)果是社保開戶是9月份開戶的 勞動合同是從9月1號開始簽訂的 那么我現(xiàn)在個稅系統(tǒng)是按照幾月開始申報? 個稅開始申報就得從公戶發(fā)工資
老師 當(dāng)月刷卡有次月收入 刷卡未到賬次月才到賬 要全部掛應(yīng)收 是不還得掛一個次月收入的預(yù)收?
老師 做賬應(yīng)收 預(yù)收科目用一個 如果用應(yīng)收科目 收到預(yù)收款 是不要掛應(yīng)收科目貸方?
接收固定資產(chǎn)捐贈設(shè)備,入賬計入了其他業(yè)務(wù)收入了,需要納稅調(diào)整嗎
老師,發(fā)票開的是購買家具31000,運(yùn)費(fèi)也開到家具款里了
也這樣做嗎?
可以的,可以這么做的。
老師,那分錄應(yīng)該怎么做?
你好,你做固定資產(chǎn)還是做費(fèi)用,做固定資產(chǎn)的,借固定資產(chǎn),貸銀行存款,然后做費(fèi)用的,做了上面的分錄。
老師,之前沒計提折舊,可以在調(diào)賬那個月一個月攤銷完嗎?
你可以補(bǔ)折舊,但是不能一次做,賬上只能按月。