您好,您的調(diào)整分錄,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
我剛接手一家小規(guī)模公司,上手會(huì)計(jì)以前在行政單位工作,他核算收入的分錄:借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,收入就是價(jià)稅合計(jì),稅金沒(méi)有單獨(dú)核算,2020年1月至10月的賬都是他處理,我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)整?
小規(guī)模物業(yè)公司2021年9月之前一直按銀行流水的收入做的分錄,借銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 ,但從10月做賬開(kāi)始就要按實(shí)際開(kāi)發(fā)票金額確定收入,其他收入按預(yù)收做,但是我10月有補(bǔ)開(kāi)之前月份收入的發(fā)票,我在當(dāng)月都已經(jīng)確認(rèn)收入了,我想問(wèn)下這部分我怎么做分錄?
去年11月23號(hào)成立一家小規(guī)模納稅人公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本1200萬(wàn),沒(méi)收到過(guò)任何現(xiàn)金,也沒(méi)有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,前任會(huì)計(jì)11月作的賬是 借:庫(kù)存現(xiàn)金5000 其他應(yīng)收款11995000 貸:實(shí)收資本 12000000,這樣行嗎?他已經(jīng)在今年1月季報(bào)完了.,而且他11月建賬時(shí),沒(méi)有錄入期初余額——庫(kù)存現(xiàn)金5000
我單位2015—2019年是核定征收,其中有租金約72萬(wàn)已付款,沒(méi)有發(fā)票,所以就一直未入賬,是老板付的。 2020—現(xiàn)在已核定為查賬征收,也是一樣約36萬(wàn), 以上款都有老板本人支付,出賬時(shí)記管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,(老板個(gè)人) 因人員調(diào)整財(cái)務(wù)換了人 ,我接受會(huì)計(jì)工作,我該怎樣處理~ 謝謝!
物業(yè)公司被審計(jì)有一項(xiàng)應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)的充電設(shè)備16.38萬(wàn),在當(dāng)年2022年計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?,F(xiàn)在審計(jì)要求調(diào)整項(xiàng)目。2020年12月付了合同90%的款147420元,當(dāng)時(shí)工程完工。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-維修費(fèi),貸:銀行存款。尾款10%作為質(zhì)保金1年后付,在2022年1月支付尾款16380,借貸的分錄同上面一樣?,F(xiàn)在審計(jì)認(rèn)為財(cái)務(wù)核算不規(guī)范,未計(jì)入固定資產(chǎn)科目。物業(yè)公司以前是小規(guī)模納稅人,從去年2023年7-8月轉(zhuǎn)成一般納稅人的。這個(gè)賬目怎么調(diào)整,計(jì)入固定資產(chǎn)涉及折舊,這2年左右的折舊怎么補(bǔ)提?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
分錄我知道,2020年已經(jīng)申報(bào)了三個(gè)季度,每個(gè)季度都沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)
您好,那您的處理是在計(jì)提增值稅的基礎(chǔ)上,再補(bǔ)充一筆,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸其他收益,