1借在途物資30000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅3900 貸銀行存款33900
1.甲公司向乙公司銷售商品一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅率為13%,款項尚未收到。甲公司應(yīng)編制會計分錄。2.甲公司收到乙公司交來的銀行承兌匯票一張,面值139000元,用以償還其前欠價款。甲公司應(yīng)編制會計分錄.3.甲企業(yè)2019年12月10日銷售一批商品,增值稅發(fā)票上注明的價款為10000元,增值稅稅率為13%,墊付運費1000元,增值稅600元,編制會計分錄。
會計分錄題A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該公司12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,請根據(jù)資料編制會計分錄。1.銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款170000元,增值稅稅額22100元,款項尚未收到。該批商品已發(fā)出,其實際成本為112000元。2.購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款80000元,增值稅額10400元,款項以銀行存款支付,材料已驗收入庫。3.購入不需要安裝的設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明價款20000元,增值稅額2600元,款項以銀行存款支付。4.購入設(shè)備安裝工程用物資一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款4000元.增值稅額520元,款項以銀行存款支付。5.生產(chǎn)車間一臺車床報廢,其原價為200000元,已提折舊18400元。車床報廢清理過程中發(fā)生清理費用400元(普通發(fā)票),殘值收入700元.均通過銀行存款收支,已清理完畢。6.銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款72000元,增值稅額9360元,收到一張面值為81360元的商業(yè)承兌匯票。該批商品已發(fā)出,其實際成本為52960元。
6、昌江公司從A鋼廠購進(jìn)剛才一批,增值稅專用發(fā)票上注明:價款300,000元,增值稅稅率13%,價稅款均未支付。該批鋼材已驗收入庫,按實際成本進(jìn)行日常核算。7、昌江公司供電車間接受甲單位提供的修理勞務(wù),增值稅專用發(fā)票上注明:價款8000元,增值稅額1040元,價款和稅款均未支付8、如7題,A鋼廠規(guī)定現(xiàn)金付款條件為“3/10,n/30”昌江公司據(jù)此在第10內(nèi)付款。會計分錄和結(jié)果
甲小規(guī)模納稅企業(yè),本月購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為18萬元,增值稅稅額為23400元,企業(yè)開出一張商業(yè)承覺匯票,材料尚未到達(dá)。同期銷售產(chǎn)品一批,含稅價格為206000元,增值稅征收率為3%,貨款尚未收到。月末以銀行存款上交增值稅。要求:根據(jù)上述資料,編制相關(guān)會計分錄。
增值稅—購買商品,接受勞務(wù),銷售商品1、昌江公司購進(jìn)甲材料一批,銷貨方開出的增值稅專用發(fā)票上注明:價款30000元,增值稅3900元。價、稅款均以銀行存款支付,甲材料尚未驗收入庫。請編制相關(guān)會計分錄。2、昌江公司以銀行存款支付前期修理小汽車修理費4520元,專用發(fā)票上注明修理費為4000元,增值稅為520元。請編制相關(guān)會計分錄。3、昌江公司向G公司銷售A產(chǎn)品一批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明價款為70000元,增值稅額為9100元,A產(chǎn)品已發(fā)出,價、稅款尚未收到。請編制相關(guān)會計分錄。
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
2借管理費用4000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅520 貸銀行存款4520
3借應(yīng)收賬款79100 貸主營業(yè)務(wù)收入70000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅9100