你好,這個是一次性按7000申報
老師,我想問一下,房屋租賃合同,我們是一次續(xù)簽2年的,兩年費用7000元,那我申報印花稅的時候是申報7000元還是一半呢?
印花稅申報:與對方公司簽訂為期一年的房屋租賃,費用為半年一次,問在申報印花稅時是只要申報一次?還是2次?小規(guī)模納稅人。
老師好,我們公司簽訂的3年的辦公地址租賃合同,我再申報印花稅的時候是申報三年的金額還是一年的金額?
老師,我簽訂的租賃合同上日期是3年的,租金顯示每年10萬元,那么我申報印花稅的時候是按照30萬元一次申報還是按照每年10萬,分年份申報。
老師,請問一下,我們公司開具房屋租賃發(fā)票,按正常是需要申報買賣合同印花稅,但是又屬于租賃費,是不是還要在申報租賃費的印花稅
老師,2015年公司收到政府補貼,項目做的是秸稈,這個是免稅嗎
已經(jīng)申報了增值稅,還未交稅,發(fā)現(xiàn)進項票里面有兩張不能抵扣,有什么辦法處理嗎?
工資薪金所得一個月2萬,個稅交多少?老師
員工實發(fā)3000,社保個人部分500元公司承擔,公司不扣個人保險了,怎么申報個稅,社保一共1500,全部公司承擔,分錄怎么做,工資計提多少
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機構意思是不獨立核算嗎?需要和總機構匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進去福利費合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因為跨越了,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項做負數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計提的法定盈余公積,這個賬務怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進項稅額轉出嗎