你好;? 你具體是什么業(yè)務(wù)的;才好判斷 ; 至少要稅務(wù)報(bào)道后才能去享受加計(jì)扣除的??

老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人購入小商品(沒有發(fā)票),然后開票出去,這部分沒有發(fā)票的成本可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎!
你好老師,還沒有做稅務(wù)登記的小規(guī)模企業(yè)可以收別人開的票入賬加計(jì)扣除嗎,前兩年有收入,一直沒開,現(xiàn)在補(bǔ)開。
老師,小規(guī)模公司收到個(gè)人在稅務(wù)局代開的苗木發(fā)票,沒有開明細(xì),我們可以正常入賬在稅前扣除嗎?
老師,小規(guī)模公司收到個(gè)人在稅務(wù)局代開的苗木發(fā)票,沒有苗木明細(xì),可以正常入賬在稅前扣除嗎?
老師,你好,小規(guī)模納稅人22年開的銷項(xiàng)發(fā)票,一直沒有開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,今年補(bǔ)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以入賬嗎
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費(fèi)用的,假設(shè)這個(gè)月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認(rèn)收入,和支付利息,確認(rèn)費(fèi)用分錄分別怎么寫
老師,請(qǐng)問一下固定資產(chǎn)賬面價(jià)值在什么情況下會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),除了折舊折多了,還有什么原因
公司賣豬肉的, 賣出去的豬肉因?yàn)樽冑|(zhì)所以退回,銷售退回,客戶對(duì)我們罰款,如何做分錄
老師好,開票的時(shí)候,技術(shù)服務(wù)費(fèi),信息系統(tǒng)服務(wù)和軟件開發(fā)服務(wù),同一家公司,有的時(shí)候開混了,會(huì)有啥問題么
老師:廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi) 屬于宣傳費(fèi)嗎 這個(gè)作為成本是不是只能按照全年收入的15%占比作為成本
稅務(wù)電話過來補(bǔ)稅金,應(yīng)申報(bào)不含稅收入1653396.91元,銷項(xiàng)稅額214941.6元。當(dāng)期申報(bào)不含稅收入1295222.99元,銷項(xiàng)稅額157701.58元,應(yīng)補(bǔ)收入358173.92元,銷項(xiàng)稅額是358173.92*0.13=46562.61元?
請(qǐng)問老師員工只交社保不交醫(yī)保這個(gè)可以嗎?有強(qiáng)制交醫(yī)保嗎?
兩個(gè)公司之間可以相互借款嗎
請(qǐng)問下公司是自然人獨(dú)資企業(yè),法人代表都是同一人,沒有員工,能不能用法人代表申報(bào)個(gè)稅


是屬于電商平臺(tái)的,開票的內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣可以享受企業(yè)所得稅加計(jì)扣除吧,前期有收入有影響嗎
你好;? ?這部分是可以享受的;屬于技術(shù)服務(wù)的??
稅務(wù)登記后可以把所有之前的帳做在一個(gè)月的吧
你好;? ? ?是的; 可以一起做到一個(gè)月 ;算補(bǔ)做了??
有收入的話,只有一般納稅人有影響,小規(guī)模是沒有影響的,這個(gè)理解沒錯(cuò)吧。
你好1;? ? 都會(huì)影響的;? 不是只是說你們 小規(guī)模不影響的; 因?yàn)槟阕鲑~是按月做的??
那還沒有稅務(wù)登記,先收票好還是后面開更好,前期支出費(fèi)用不多。
你好 ;? ?先報(bào)道稅務(wù)后 ;在去開展業(yè)務(wù); 收取發(fā)票? ?
已經(jīng)快兩年了,因?yàn)橐恍┰蜻t遲沒能做稅務(wù)登記,業(yè)務(wù)有在開展,因?yàn)槭瞧脚_(tái)開的技術(shù)服務(wù)費(fèi),后面開也行的。這樣是稅務(wù)登記后再開更好是吧。時(shí)間長了,對(duì)企業(yè)沒影響吧
你好; 盡快去做哈;? 做了 稅務(wù)報(bào)道去開票??
好的,謝謝老師
不客氣的; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?