你好,Do主營(yíng)是什么的?這個(gè)是用在哪里的?
員工提交的費(fèi)用申請(qǐng),對(duì)方已經(jīng)開出發(fā)票,3臺(tái)電腦,兩部手機(jī),還有電源線,電腦維修費(fèi)用,這些都開在一張發(fā)票上了,錢我已經(jīng)給對(duì)方打過去了,請(qǐng)問,這個(gè)分錄,怎么寫?我們公司要走一步員工借款的,電腦手機(jī)充電線,走固定資產(chǎn)
我公司是賣材料在送貨,在安裝的公司,費(fèi)用報(bào)銷單寫了這么多,后面只附了一張發(fā)票加油費(fèi)200元。這個(gè)分錄怎么做
請(qǐng)問,我們公司有一臺(tái)裝載機(jī),這次做保養(yǎng),用了一些機(jī)油、濾芯等材料,這個(gè)怎么做賬,分錄怎么寫,發(fā)票是后面對(duì)方才給的
老師,我公司是做醫(yī)藥批發(fā)的,是一般納稅人,現(xiàn)在出售了一些多余的用不上的二手電腦空調(diào)風(fēng)機(jī)除濕機(jī)給另一家一般納稅人的醫(yī)藥公司,對(duì)方公司去年已打款,我公司這個(gè)月開出發(fā)票給對(duì)方公司,我現(xiàn)在要做賬,這分錄該怎么寫?
老師,我們自己就是做空壓機(jī)銷售及售后的,然后上個(gè)月老板另外一個(gè)外地的公司給我們公司開了四臺(tái)空壓機(jī)過來,這個(gè)月開了空壓機(jī)維修保養(yǎng)費(fèi),這個(gè)維修保養(yǎng)費(fèi)我怎么做賬,分錄怎么寫
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
我們是生產(chǎn)砂石骨料的 ,公司還在建設(shè)期,這個(gè)裝載機(jī)是用在工地上,在建加工區(qū)的工地上
需要做暫估入賬嗎,
對(duì)的,是的,在做暫估就可以的,可以放到工程施工。
對(duì)方公司直接來做的保養(yǎng),用了一些材料,怎么做分錄
借工程施工間接費(fèi)用,機(jī)械費(fèi)貸銀行存款。
暫估入賬又怎么寫分錄 來票了怎么沖
暫估上面寫了,看一下的發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款,待工程施工, 借工程施工應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款。
這個(gè)一點(diǎn)沒看明白
你好,第一個(gè)是贊估,第二個(gè)是紅沖暫估,第三個(gè)是做發(fā)票。
我始終沒有明白,我們公司裝載機(jī)保養(yǎng)的時(shí)候用了材料(含稅)2150元,進(jìn)項(xiàng)是62.64元,正常的分錄怎么寫嘛
借工程施工2150-62.64 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)62.64, 貸應(yīng)付賬款
什么工程施工,不是工程物資嗎?那工程施工怎么平賬呢
你好,這個(gè)是建筑上用的,你們平時(shí)沒有確認(rèn)收入之前,工地上的項(xiàng)目不是在這個(gè)科目里面歸集的嗎?確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不就可以了?工程物資正式轉(zhuǎn)在建工程,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的。
你說這個(gè)弄不明白 我們現(xiàn)在用的是工程物資這個(gè)科目 我要如何寫分錄呢 你用工程物資這個(gè)科目寫一下具體的分錄嘛
借工程物資2500 貸銀行存款 借應(yīng)付賬款, 貸工程物資2500 借工程物資2150-62.64 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款2500
總感覺那里不明白,正常不是就該借:工程物資2807.36 貸:應(yīng)付暫估2807.36,然后反方向沖紅 借:應(yīng)付暫估2807.36 貸:工程物資2807.36 ,再接著做正常的分錄: 借:工程物資2807.36 進(jìn)項(xiàng)62.64,貸:銀行2500.應(yīng)該是這樣分錄才完整正確的吧,但是這個(gè)材料已經(jīng)用在裝載機(jī)保養(yǎng)上了 這個(gè)分錄這樣做就還存在還有工程物資2807.36,這個(gè)怎么平呢
暫估的時(shí)候你們支付了嗎?
沒有啊 這個(gè)票是和單子一起來的
就可以按照你寫的那個(gè)。
工程物資以后轉(zhuǎn)在建工程,最后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。