你好,Do主營是什么的?這個是用在哪里的?

員工提交的費(fèi)用申請,對方已經(jīng)開出發(fā)票,3臺電腦,兩部手機(jī),還有電源線,電腦維修費(fèi)用,這些都開在一張發(fā)票上了,錢我已經(jīng)給對方打過去了,請問,這個分錄,怎么寫?我們公司要走一步員工借款的,電腦手機(jī)充電線,走固定資產(chǎn)
我公司是賣材料在送貨,在安裝的公司,費(fèi)用報銷單寫了這么多,后面只附了一張發(fā)票加油費(fèi)200元。這個分錄怎么做
請問,我們公司有一臺裝載機(jī),這次做保養(yǎng),用了一些機(jī)油、濾芯等材料,這個怎么做賬,分錄怎么寫,發(fā)票是后面對方才給的
老師,我公司是做醫(yī)藥批發(fā)的,是一般納稅人,現(xiàn)在出售了一些多余的用不上的二手電腦空調(diào)風(fēng)機(jī)除濕機(jī)給另一家一般納稅人的醫(yī)藥公司,對方公司去年已打款,我公司這個月開出發(fā)票給對方公司,我現(xiàn)在要做賬,這分錄該怎么寫?
老師,我們自己就是做空壓機(jī)銷售及售后的,然后上個月老板另外一個外地的公司給我們公司開了四臺空壓機(jī)過來,這個月開了空壓機(jī)維修保養(yǎng)費(fèi),這個維修保養(yǎng)費(fèi)我怎么做賬,分錄怎么寫
你好,我問下,開票給對方,是我公司一般戶開出的,客戶轉(zhuǎn)錢是轉(zhuǎn)到我基本戶的,這樣可以嗎
你好,我一個活動14880.28元,客戶說開17628.64元,兩者相差2748.36元。2748.36元客戶不給我提供發(fā)票,說讓我扣除10個點(diǎn)后給他,這樣我虧不,我開票是6個點(diǎn)的
保險公司賠款,400元,意外受傷發(fā)票醫(yī)藥費(fèi)99.22,之前誤工費(fèi)工資造在工資里面430,現(xiàn)在怎么做平憑證呢
老師,我有個問題想咨詢一下,我有一家做生姜生意的客戶,他們家以前開了9個點(diǎn)的專票出去,現(xiàn)在他們要享受免稅,然后以前的發(fā)票需要做調(diào)整,稅務(wù)局讓我們11月把所有的銷售發(fā)票全部紅沖了再開具正數(shù)發(fā)票,然后抵扣掉的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票也要做轉(zhuǎn)出,增值稅申報表是返回去1月開始做轉(zhuǎn)出,開始更正了,但是企業(yè)所得稅申報表跟財務(wù)報表是沒有更正的,1到9月的憑證已經(jīng)裝訂了移交給了客戶,客戶讓我調(diào)賬調(diào)到10月然后同步更正1到9月的財務(wù)報表跟企業(yè)所得稅申報表,這樣可以操作嗎?我個人覺得,發(fā)票是在11月紅沖重開的,那我調(diào)賬也只能調(diào)在11月,然后把4季度的增值稅申報表跟企業(yè)所得稅申報表,財務(wù)報表填對就可以了不是嗎?能在10月做調(diào)整嗎
集團(tuán)內(nèi)部之間買賣資產(chǎn)有什么風(fēng)險,出售方為子公司,已經(jīng)用該項資產(chǎn)提前做了 高新技術(shù)企業(yè)購置設(shè)備,器具企業(yè)所得稅稅前一次性扣除和100%加計扣除,,并且申報了一個政府補(bǔ)貼項目,還能賣給總公司嗎?
老師好,25年多提了24年12月的其他收益,就是借:遞延收益 貸:其他收益,這個要怎么做調(diào)整分錄?
易貸賬固定資產(chǎn)增加,怎么做分錄,怎么添加資產(chǎn)
請問老師收到預(yù)付卡發(fā)票,能計入費(fèi)用發(fā)票嗎
A公司委托B公司銷售¥10的商品,B公司收?。?的手續(xù)費(fèi),然后銷售出去之后給委托公司A9元錢及1元的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,那A公司怎么給B公司開票?
從銀行貸款,銀行給開的利息發(fā)票可以開專票嗎


我們是生產(chǎn)砂石骨料的 ,公司還在建設(shè)期,這個裝載機(jī)是用在工地上,在建加工區(qū)的工地上
需要做暫估入賬嗎,
對的,是的,在做暫估就可以的,可以放到工程施工。
對方公司直接來做的保養(yǎng),用了一些材料,怎么做分錄
借工程施工間接費(fèi)用,機(jī)械費(fèi)貸銀行存款。
暫估入賬又怎么寫分錄 來票了怎么沖
暫估上面寫了,看一下的發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款,待工程施工, 借工程施工應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸應(yīng)付賬款。
這個一點(diǎn)沒看明白
你好,第一個是贊估,第二個是紅沖暫估,第三個是做發(fā)票。
我始終沒有明白,我們公司裝載機(jī)保養(yǎng)的時候用了材料(含稅)2150元,進(jìn)項是62.64元,正常的分錄怎么寫嘛
借工程施工2150-62.64 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項62.64, 貸應(yīng)付賬款
什么工程施工,不是工程物資嗎?那工程施工怎么平賬呢
你好,這個是建筑上用的,你們平時沒有確認(rèn)收入之前,工地上的項目不是在這個科目里面歸集的嗎?確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本不就可以了?工程物資正式轉(zhuǎn)在建工程,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的。
你說這個弄不明白 我們現(xiàn)在用的是工程物資這個科目 我要如何寫分錄呢 你用工程物資這個科目寫一下具體的分錄嘛
借工程物資2500 貸銀行存款 借應(yīng)付賬款, 貸工程物資2500 借工程物資2150-62.64 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸應(yīng)付賬款2500
總感覺那里不明白,正常不是就該借:工程物資2807.36 貸:應(yīng)付暫估2807.36,然后反方向沖紅 借:應(yīng)付暫估2807.36 貸:工程物資2807.36 ,再接著做正常的分錄: 借:工程物資2807.36 進(jìn)項62.64,貸:銀行2500.應(yīng)該是這樣分錄才完整正確的吧,但是這個材料已經(jīng)用在裝載機(jī)保養(yǎng)上了 這個分錄這樣做就還存在還有工程物資2807.36,這個怎么平呢
暫估的時候你們支付了嗎?
沒有啊 這個票是和單子一起來的
就可以按照你寫的那個。
工程物資以后轉(zhuǎn)在建工程,最后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。