差額計稅就不能進(jìn)項了
您好。老師,咨詢一下我們是旅游行業(yè)企業(yè),享受免稅政策,收到差旅費進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎 如果不能抵扣的話,進(jìn)項轉(zhuǎn)出是選擇免稅項目嗎
老師,旅游行業(yè)選擇差額計稅后,還能抵扣其他的進(jìn)項稅嗎
老師,旅游業(yè)公司,選擇差額計稅,取得的住宿費、餐費是專票,可以做進(jìn)項稅額抵扣嗎?
老師,您好!試點納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額。那我支付給境外的公司或人員取得的單據(jù)也可以進(jìn)行扣除后再按差額進(jìn)行增值稅是嗎?但是境外繳納的增值稅不是不能用于抵扣進(jìn)項稅嗎?為什么又可以進(jìn)行成本扣除再按差額征收呢?我個人感覺有點矛盾
老師,旅游公司選擇差額計稅,是不是差額余額可以開專票,扣減的部分不能開專票?
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
那收到的團費是全額開發(fā)票嗎
然后報稅的時候怎么選擇差額啊
在附表3填報差額扣除
那平時開票是全額開對吧
差額扣除的資料是需要發(fā)票嗎
差額征稅,只能開5%稅率的發(fā)票,進(jìn)項不能抵扣的。取得的進(jìn)項發(fā)票可以抵減銷項的收入
比如收1萬團費,開發(fā)票是10000/(1+5%)這樣嗎
是的,就是那樣計算的哈