本年利潤余額錄入,是會導致資產(chǎn)負債表上未分配利潤增加。這是正常的
老師好!請問12月份結轉本年利潤到未分配利潤這筆分錄從哪里取數(shù)???是要結轉完損益再做這筆分錄嗎?原來本年利潤借方余額29萬的,我反結帳回去改了幾筆憑證,但沒有涉及收入和成本費用,現(xiàn)在變成10幾萬了
老師,我用利潤分配一未分配利潤調(diào)了去年的帳后,又把今年3月確認收入的分錄沖紅后重新做了確認收入的分錄,現(xiàn)在利潤表的本年累計金額加上年初余額不等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末余額,為什么
請問從代帳公司把帳拿回來,在建帳的時候把本年利潤余額錄入了,導致未分配利潤增加了,怎么調(diào)呢
請教一下,去年的本年利潤忘記結轉到利潤分配-未分配利潤了同時利潤分配也忘記計提盈余公積了,金蝶迷你版軟件自動把本年利潤結轉到利潤分配今年的期初數(shù)據(jù)并且沒有分錄,但是這個期初利潤分配數(shù)據(jù)我怎么調(diào)整和去計提盈余公積呢? 正常情況是結轉本年利潤有利潤的情況下,借:本年利潤50W(假設50W)貸:利潤分配-未分配利潤50W,同時計提盈余公積時,借:利潤分配-未分配利潤15W 貸方:盈余公積-法定盈余公斤5W 盈余公積-任意盈余公積10W(假設10W) 現(xiàn)在我科目余額只顯示個利潤分配-未分配利潤35W,盈余公積不體現(xiàn)出來,怎么調(diào)整呢?
請問老師,21年的時候把應付賬款直接調(diào)賬到本年利潤了,現(xiàn)在要怎么把本年利潤調(diào)到未分配里面呢,因為本年當時調(diào)賬時候本年利潤虧損金額減少了,但是未分配利潤里面金額還一直在增加虧損,現(xiàn)在要怎么調(diào)回來呢
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應收款是個負數(shù)。其它應付款是個正數(shù)。應該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應于當年計入應納稅所得額 這個計稅基礎和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應發(fā)工資總額是包含了個人承擔部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔部分,這樣理解對嗎?
7月預開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務機關開票,紅沖了7月預開的700萬,導致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預開的稅款都是交在遷移前的稅務局的,這種情況增值稅和附加稅應該怎么報啊?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結果我發(fā)您郵箱了,加關聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領導了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
正常錄不錄進去呢
本年的利潤錄入本年利潤科目,這是沒有問題的
有余額的就要錄進去是嗎?
是的。有余額就要錄進去。