同學(xué)你好 就是你本年利潤的數(shù)據(jù) 2.對的 3.你的利潤少了吧
老師好!請問12月份結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤這筆分錄從哪里取數(shù)?。渴且Y(jié)轉(zhuǎn)完損益再做這筆分錄嗎?原來本年利潤借方余額29萬的,我反結(jié)帳回去改了幾筆憑證,但沒有涉及收入和成本費(fèi)用,現(xiàn)在變成10幾萬了
請問 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費(fèi)用調(diào)到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候又結(jié)轉(zhuǎn)了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個(gè)貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎?
金融資產(chǎn)也可以進(jìn)行非貨幣性交換嗎
請問7月工資因沒錢現(xiàn)在9月都沒發(fā),員工個(gè)稅怎么報(bào)呢
老師您好,想問一下關(guān)于我們公司做快消品,我們代墊工廠業(yè)務(wù)費(fèi)用,憑證這樣做對的? 借 預(yù)付款帳款 貸 其它應(yīng)付款 借 庫存商品 貸 預(yù)付款帳款 借 其它應(yīng)收款 貸 其它應(yīng)付款
給個(gè)人開發(fā)票,必須寫姓名和身份證號,還是寫個(gè)人也行
老師我們有一個(gè)車以1000元每月租金租給客戶8月份沒有交租金8月27號我們?nèi)ラ_回來了,怎么做賬呢
你好,請問你個(gè)事,我們公司有個(gè)關(guān)聯(lián)公司的賬戶被凍結(jié)了,現(xiàn)在能否這個(gè)款我們公司代收代付呀?
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價(jià)含稅,在計(jì)算單品利潤的話需要時(shí)需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價(jià)入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購進(jìn)的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
是結(jié)轉(zhuǎn)完12月的損益再做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配嗎
對的先結(jié)轉(zhuǎn)損益后將結(jié)轉(zhuǎn)損益的這筆憑證記賬后,做一筆手工的本年利潤在記賬后結(jié)賬
我的利潤怎么會多了那么多?也是沒有結(jié)損益的原因嗎
恩 結(jié)轉(zhuǎn)了之后就正常了
老師,做了手工的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤后,直接可以結(jié)賬嗎?還需要審核登賬嗎
同學(xué)你好 可以直接結(jié)賬的
老師,我12月結(jié)賬完了以后,報(bào)表要檢查哪里才知道對不對???利潤表資產(chǎn)負(fù)債表,還有科目余額表
總賬明細(xì)賬核對就行了
老師,我公司12月新增15000的固定資產(chǎn),15萬的裝修費(fèi),請問1月開始要怎么攤啊?固定資產(chǎn)有沒有金額要求多少必須要入固定資產(chǎn)嗎?現(xiàn)在固定資產(chǎn)還可以在次月一次性入費(fèi)用嗎
按月攤銷就可以的 2.這個(gè)沒有的哦 3.不可以了
那固定產(chǎn)和裝修分別是按多少個(gè)月攤了?
固定資產(chǎn)不低于五年 長期待攤費(fèi)用不低于三年
固定資產(chǎn)才15000要份5年攤也太久了吧
你可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用 電子類的固定資產(chǎn)折舊是三年
老師我們是餐飲行業(yè)的,固定資產(chǎn)15000有一筆是買柜臺菜單顯示屏3500,還有一個(gè)油煙機(jī)12000,這兩個(gè)可以不入固定資產(chǎn)嗎
可以 計(jì)入費(fèi)用也是可以的
那15萬的裝修按3年攤可以嗎?
可以 長期待攤費(fèi)用是不低于三年的攤銷