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不是發(fā)票,有些是付款截圖找我報(bào)銷的,又怎么處理?

2023-03-16 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-16 09:28

你好,是不能取得發(fā)票嗎

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快賬用戶5236 追問 2023-03-16 09:33

有些沒得發(fā)票,就是一個(gè)付款截圖,

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齊紅老師 解答 2023-03-16 09:33

沒有發(fā)票的,必須讓對(duì)方提供收據(jù)。然后正常進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,但不能稅前扣除。

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快賬用戶5236 追問 2023-03-16 09:35

好的,普票是給我用來干嘛的?我知道專票可以抵稅

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齊紅老師 解答 2023-03-16 09:36

記賬的呀,全部計(jì)入費(fèi)用就可以的哦

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快賬用戶5236 追問 2023-03-16 10:26

收到的專用發(fā)票,有一聯(lián)是用來抵稅的,還有一聯(lián)是不是用來做賬,跟他們寫記賬憑證放一起的?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 10:27

是的,是的,一個(gè)記賬聯(lián)兒,一個(gè)抵扣聯(lián),一個(gè)用來記賬,作為附件一個(gè)用來抵扣。

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快賬用戶5236 追問 2023-03-16 17:01

我想問問我們老板出差回來給了一堆的單據(jù)給我,有住宿的,吃飯的,停車的,超市買的飲料跟吃的,我應(yīng)該怎么寫分錄?。坎皇墙?管理費(fèi)用-差旅費(fèi)。貸:庫存現(xiàn)金嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 18:12

對(duì)的,直接計(jì)入差旅費(fèi)就可以要付給老板貸方應(yīng)該是其他應(yīng)付款。老板。

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快賬用戶5236 追問 2023-03-16 19:27

他有備用金在我這里,我要報(bào)銷給他的?貸方應(yīng)該是庫存現(xiàn)金吧?

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齊紅老師 解答 2023-03-17 05:51

對(duì)方先掛在其他應(yīng)付支付的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸,庫存現(xiàn)金。

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你好,是不能取得發(fā)票嗎
2023-03-16
好,需要的需要這么做的
2022-09-23
你好,正常做賬,比如辦公費(fèi)的借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸,銀行存款沒有發(fā)票,匯算清繳調(diào)增。
2021-11-15
你好!實(shí)際業(yè)務(wù)是可以的,但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣費(fèi)用
2020-12-20
不提供,就不報(bào)銷處理
2025-04-07
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