你好,當月繳納當月的嗎?是一般納稅人還是小規(guī)模的?
增值稅不用計提嗎?直接交增值稅的會計分錄是什么呢?
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄?完整分錄
當月預交增值稅次月繳納增值稅會計分錄
交增值稅的會計分錄,還有就是附加稅上月計提了,但是實際沒有扣,直接做個相反分錄直接沖嗎
一般納稅人,這月如果要交稅,完整的計提增值稅的分錄
一般納稅人企業(yè)和一個個人,個人欠法人錢,個人把廠房給法人,法人給個人重新蓋一個小的廠房,法人蓋這個廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進成本費用里么
老師,汽車行業(yè),有一個贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個廠家返點,為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
一般納稅人
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅已交稅金 貸銀行存款。 如果是異地預繳的,借應(yīng)交稅費,預交增值稅,貸銀行存款。
繳納什么都不需要做的,只需要做繳納的,月底的時候再結(jié)轉(zhuǎn)。
不需要像跨月進銷相抵然后轉(zhuǎn)到未交增值稅,而是直接做一筆已交稅金嗎?
對的,是的,是這么做的。
那你說月底的時候結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?這個結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費未交增值稅。 下一個月申報抵扣,借應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸、應(yīng)交稅費,已交稅金。
這個是跨月交的做的吧?當月的呢
那你跨月不申報嗎? 當月繳納當月的用已交稅金
我說的是交稅不是有當月交跨月交,你剛剛發(fā)的不是跨月的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
所以當月有沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
如果你不結(jié)轉(zhuǎn)的話,你所有的科目都有余額,你可以選擇不結(jié)轉(zhuǎn)。明細有余額,最后是沒有余額。
那當月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做呢?當月繳納的
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅已交稅金 借稅費,應(yīng)交增稅,已交稅金 貸銀行