借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅
一般納稅人,這月如果要交稅,完整的計(jì)提增值稅的分錄
如果一般納稅人這個(gè)月申報(bào)了上個(gè)月的增值稅,這個(gè)月做分錄:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款 那是不是上個(gè)月也要做一筆分錄,如果要做的話上個(gè)月的分錄怎么做?
如果一般納稅人這個(gè)月申報(bào)了上個(gè)月的增值稅,這個(gè)月做分錄:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款 那是不是上個(gè)月也要做一筆分錄,如果要做的話上個(gè)月的分錄怎么做?麻煩老師了
老師,一般納稅人月末,增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),以及增值稅計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn),繳納,留抵的完整分錄有嗎
老師,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄完整分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)一家小微企業(yè)。一直沒(méi)有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕](méi)有員工,所以就沒(méi)做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個(gè)大貨車司機(jī)工資比較高,1萬(wàn)以上,但是老板每月只讓從公戶給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000(避免交個(gè)稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對(duì)公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
股東退股,原來(lái)注冊(cè)資本100萬(wàn),這個(gè)股東原本投資24萬(wàn),先增加新股東增資24萬(wàn)然后再減資24萬(wàn),公司是虧損的,投資款不退,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉(cāng)報(bào)關(guān)出口,批量出口報(bào)關(guān),但是貨在海外倉(cāng)還沒(méi)有銷售出去,平臺(tái)銷售出去時(shí)間不一致,銷售價(jià)格也可能不一致,那請(qǐng)問(wèn)后期申請(qǐng)免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請(qǐng)免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個(gè)例子
老師,今年有2次社保漏扣了,次月申報(bào)的,小規(guī)模財(cái)務(wù)報(bào)表都是季報(bào),現(xiàn)在信用等級(jí)成c了,怎么辦
豬肉批發(fā)零售適合用什么軟件嗎
你好,老師有個(gè)客戶想要業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)票,我具體開什么項(xiàng)目能滿足客戶的要求
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。。? 匯總成本問(wèn)題表明天發(fā)老師可以嗎?今天太忙我還沒(méi)寫。今晚把它寫好,老師明天方便幫我審核一下嗎
老師,這是我們公司ERP系統(tǒng)里所有的倉(cāng)庫(kù),總賬要我提供庫(kù)存金額,我是不是把截圖里面的所有倉(cāng)位核算出來(lái)給總賬。截圖里有一個(gè)工單廣西代表是現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)等于是產(chǎn)線上的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)(這4筆可以寫在一個(gè)分錄里嗎)
你好可以的 可以的