好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
老師月末計提增值稅會計分錄?借應(yīng)交稅費增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 代 應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎? 老師不理解這個會計分錄 !那這樣的話借方應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有借方余額啊什么時候把它銷了,還是一直留著為什么?
增值稅不用計提嗎?直接交增值稅的會計分錄是什么呢?
之前財務(wù)做賬不計提增值稅,但是計提增值稅附加稅。這樣會影響到報表數(shù)字嘛?增值稅可以不計提下月上交直接接應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸銀行存款?
交增值稅的會計分錄,還有就是附加稅上月計提了,但是實際沒有扣,直接做個相反分錄直接沖嗎
當(dāng)月直接交的增值稅完整會計分錄
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個人名字簽的收購合同(不是以公司名義收購的,款也是法人私戶轉(zhuǎn)的),從房東手里收購房子但是產(chǎn)權(quán)沒過戶,收購之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬收購房子精裝修后賣70萬)這類業(yè)務(wù)有哪些稅收風(fēng)險,是否有能夠合理規(guī)避稅務(wù)問題的方案
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項26.7,這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人
不需要計提 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款做這個。
但是直接這樣寫的話,應(yīng)交增值稅這個科目不就會出現(xiàn)負數(shù)了,這種沒有影響嗎?
怎么會出現(xiàn)負數(shù)?借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款怎么會有負數(shù)?
哦哦,感謝
不用客氣,工作愉快。