您好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補(bǔ)貼款
老師,我這是出口外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項票稅額是56801.28,賬上確認(rèn)出口應(yīng)退稅額也是56801.28,出口退稅申報和到賬的都是56801.27,到賬的比進(jìn)項票少一分錢,這個一分錢怎么做呀?
老師,我們每個月有出口退稅,出口退稅申報到收到退稅的錢,這一段分錄怎么寫
老師您好,我們有一筆逾期申報退稅的報關(guān)單,退稅的會計分錄借:應(yīng)收賬款-應(yīng)收出口退稅款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅 這個會計分錄,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們這筆放棄退稅申報做免稅,請問我這個會計分錄該怎么做呢
老師 你好 我收到了出口退稅的增值稅稅款,這個退稅的稅款,的分錄怎么寫呢
老師,出口退稅收到的退稅,怎么做分錄
外部經(jīng)銷商幫我們銷售產(chǎn)品,我們給對方發(fā)放傭金,對方給我們開發(fā)票的類目是什么
有內(nèi)銷也有出口的企業(yè)材料票是專票好還是普票?
老師你好,我是再生資源回收行業(yè),收到三張票一張‘金屬制品’鋼銷,黑色金屬冶煉壓延品*鐵銷,黑色金屬冶煉壓延品*碳性廢鐵,我現(xiàn)在要對外開票,我應(yīng)該怎么寫項目名稱,按照我收到的項目名稱寫嗎,
老師,我們是酒店的一個燃?xì)夤?yīng)商沒跟我們簽過供貨合同,是個個體戶,找燃?xì)夤敬_的發(fā)票,我們按發(fā)票轉(zhuǎn)賬,我上兩個月計提費用的時候都是用之前那個公司計提的費用,這次他開上兩個月的發(fā)票用的是另一個燃?xì)夤镜拿珠_的發(fā)票,金額不變,那我可以回6月5月改那個計提的供應(yīng)商的名字么,金額不變,會不會有什么影響
老師有張發(fā)票是6月30日進(jìn)來的,然后7月1號對方又紅沖了,那這張票隔月直接不做賬可以嗎
39歲零基礎(chǔ)小白,只有從業(yè)資格證書,是先從出納做起還是學(xué)學(xué)會計直接找會計工作? 問題是我們這里招出納的少,招會計的多一些
你好,老師,你像老公司的帳換軟件的時候、需要重新建帳,需要提供的數(shù)據(jù),主要就根據(jù)這個科目余額表跟明細(xì)帳這些數(shù)據(jù)去重新建賬了是吧老師
為順應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級的要求,A公司計劃投資一個智能制造項目。該公司目前的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債)股東權(quán)益)為2/3.投資該項目后仍維持該目標(biāo)結(jié)構(gòu)。在該目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)下,債務(wù)資本成本為6%。智能制造領(lǐng)域的代表企業(yè)是M公司,該公司的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債/股東權(quán)益)為7/10,β權(quán)益為1.2。已知無風(fēng)險利率為5%,市場風(fēng)險滋價為8%,兩家公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: (1)運用可比公司法,計算M公司的β就產(chǎn) (2)運用可比公司法,計算智能制造項目的β權(quán)益和A公司的權(quán)益資本成本。 (3)計算A公司的綜合資本成本。
老師,您好,算出每股收益無差別點,怎么選擇哪種籌資方案呢?
老師 你好,我想問下同樣都是工資 生成成本 和制造費用單獨分開記有什么區(qū)別和作用?
申報出口退稅的時候呢?
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
這是2月申報的出口退稅,我怎么做會計處理
出口退稅申報到收到退稅的錢 看您申報表 沒有退稅額啊
是的,進(jìn)賬不夠,這個月沒有可以退稅的錢
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)期末貸方余額是什么意思?
只有這個明細(xì)科目有貸方余額么
期末余額是這樣的
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)期末貸方余額是應(yīng)該繳納的
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)期末貸方余額是代表沒有進(jìn)項可以抵扣,需要繳納附加稅的嗎?
匯總到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅一起計算的 不是單獨看這個科目的? 跟銷項 進(jìn)項 這些明細(xì)一起
怎么計算?
銷項稅額%2B出口退稅%2B進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-進(jìn)項稅額-加計扣除-減免稅額
銷項稅額+出口退稅+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-進(jìn)項稅額-加計扣除-減免 這個公式計算的結(jié)果是什么意思?
當(dāng)期需要繳納的增值稅啊