同學(xué)你好,發(fā)個(gè)高清的圖片,是從15到32的分錄嗎?
資料二的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
資料三,第五問,老師您看一下,我寫的會(huì)計(jì)分錄在第二個(gè)圖對不對?
老師,資料二退貨的分錄怎么寫???
第三題 資料二的分錄
資料二1 5分錄寫到三十二分錄,老師。
核定征收的個(gè)體工商戶是不是隨時(shí)可以注銷?
24年增值稅沒有按收入報(bào),收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報(bào)表要怎么改?填無票收入嗎?超30萬怎么填呢?屬于免稅收入來著
請教老師們,發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,發(fā)票開具時(shí)間是2018年6月25日,滯納金的算法,關(guān)于滯納金有上限嗎?是哪年的哪個(gè)文件?稅務(wù)人員說有可能有個(gè)文件,關(guān)于滯納金上限的,記不清了。讓我自己查查,有知道的老師嘛?
老師,麻煩能不能給一個(gè)老師上課的簽到表就等于說我們請一個(gè)專業(yè)的老師來上一節(jié)課500塊錢,那我需要他就是做一個(gè)表格,就是課時(shí)還是什么的那種表格的模板有嗎?
老師,我們公司有跨境代理運(yùn)輸資質(zhì),原來的主要業(yè)務(wù)是代理國際海運(yùn),現(xiàn)在擴(kuò)展了一個(gè)海外倉代理業(yè)務(wù),就是和一家美國做海外倉的公司合作。我們要付美國公司海外倉服務(wù)費(fèi),只有合同和形式發(fā)票入賬,銀行轉(zhuǎn)外匯水單。這三個(gè)資料,我做到成本沒問題的吧?
老師,供應(yīng)商寄來詢證函有兩頁,信息不符,我打印了一張我們的明細(xì)。那蓋騎縫章的時(shí)候。我們自己打印的這張也一并蓋上章還是就供應(yīng)商兩頁蓋騎縫章
你好老師我想問下我們做賬都是做應(yīng)收賬款。那應(yīng)收賬款可能會(huì)有借貸余額。如果是貸方其實(shí)就是預(yù)收,那報(bào)表資產(chǎn)表生成是重分類的,應(yīng)收預(yù)收都體現(xiàn)了。那如果負(fù)債表設(shè)置以后不重分類要緊嗎?因?yàn)榭颇坑囝~表就沒有預(yù)收賬款這個(gè)科目的,只不過是負(fù)債表自動(dòng)重分類了。
公司可以幫股東關(guān)聯(lián)公司繳納罰款怎么做分錄呢,借,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款嗎
老師,我們酒店餐飲比如湯煲外包,對方應(yīng)該給我們開什么發(fā)票吶?
請問老師,結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免抵退稅額是什么意思,也就是免抵退申報(bào)表的第16欄次
這不是嗎?
同學(xué)你好,我覺得你可以自己寫寫看,大致分錄如下,有些沒拍到數(shù)據(jù) 15.借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)450,庫存現(xiàn)金50貸:其他應(yīng)收款-王平 16,借:原材料15000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1950貸:銀行存款16950 17,借:應(yīng)付賬款-光明公司5000 貸:銀行存款5000 18借:制造費(fèi)用400管理費(fèi)用800貸:銀行存款1200 19借:應(yīng)收賬款-海達(dá) 39550貸:主營業(yè)務(wù)收入35000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額4550 20,借:銀行存款40950貸:應(yīng)收賬款-嘉豐 21借:生產(chǎn)成本30000,制造費(fèi)用 管理費(fèi)用7000貸:銀行存款 22,借:生產(chǎn)成本制造費(fèi)用 管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬 23借:制造費(fèi)用12000,管理費(fèi)用3000貸累計(jì)折舊15000 24,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 貸:應(yīng)付利息1000 25,借:長期待攤費(fèi)用24000貸:銀行存款24000,借:管理費(fèi)用1000貸:長期待攤費(fèi)用1000 26-32要結(jié)合前面的數(shù)據(jù)