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24年增值稅沒有按收入報(bào),收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報(bào)表要怎么改?填無票收入嗎?超30萬怎么填呢?屬于免稅收入來著

2025-08-28 13:13
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-28 13:14

你好,你更正申報(bào)表,填寫免稅收入同時(shí)更正年報(bào)收入的數(shù)字

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快賬用戶5253 追問 2025-08-28 13:17

免稅收入填哪里?

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齊紅老師 解答 2025-08-28 13:18

增值稅附表資料藝第18行

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你好,你更正申報(bào)表,填寫免稅收入同時(shí)更正年報(bào)收入的數(shù)字
2025-08-28
你好 如果沒有超過 公司類型把無票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次 個(gè)體戶類型把無票收入填寫在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次 如果超過了 都是填寫在第一行收入欄次 一般納稅人的話,填寫在附表一第5列和第6列的"未開具發(fā)票"列里.
2022-09-25
同學(xué)你好 填寫在未開票收入欄就可以 如果開發(fā)票來就未開票收入負(fù)數(shù)填寫
2024-01-08
你好 這個(gè)是填寫在主表的9-11欄的
2023-01-13
同學(xué)你好,可以,但是有風(fēng)險(xiǎn)。
2024-03-01
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