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你好 老師 最后應交增值稅應該怎么調(diào)整

2025-08-28 15:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-28 15:20

你好,你是發(fā)生了什么業(yè)務

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同學你好 很高興為你解答 賬面上不需要調(diào)整 出具資產(chǎn)負債表的時候 列報到其他非流動資產(chǎn)
2021-08-06
正確的是沒有余額嗎?
2023-07-07
同學你好 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費—應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅。
2022-02-15
你好,增值稅是正確的,那其他的稅款呢?比如附加稅、企業(yè)所得稅、個稅。
2025-01-13
你好,年末轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅科目即可。
2021-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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