您好,這個是屬于這樣的,X%2By的噶

老師,您好!進口一批商品總貨款10萬元,因運輸途中貨柜問題產(chǎn)生商品質(zhì)量變差,經(jīng)評估,殘值為5萬元,獲取理賠5萬元。賬務(wù)如下: 1、購入供應(yīng)商開票入賬分錄 借:庫存商品 88495.58 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 11504.42 貸:應(yīng)付賬款-**公司 100000 2、收到理賠款 借:銀行存款 50000 貸:營業(yè)外收入 50000 3、該批商品低價賣出時 借:銀行存款 50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 44247.79 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5752.21 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 88495.58 貸:庫存商品 88495.58 該批商品不做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,您幫我看看這樣處理是否正確
老師,就是我們公司,上個月,先預(yù)付貨款,然后到貨入庫,但是入庫金額少了(有破損金額),發(fā)票金額還是付款金額,就是我先做了借:預(yù)付賬款1000貸銀行存款1000,到貨入庫發(fā)票也到了,做了借:庫存商品885,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅)115 貸:預(yù)付賬款1000,就是因為有破損100,供應(yīng)商又開了沖紅發(fā)票100,我這樣做,借:庫存商品-88.5 應(yīng)交稅費-11.5貸:預(yù)付賬款-100,嗎,還是怎么做
,我們進口了一批貨物,是0關(guān)稅,但是要增值稅,那么我這樣做賬對不,之前是預(yù)付全款了 借 庫存商品 --- X元 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) Y元 貸 預(yù)付賬款 但是我的進銷存軟件要入賬這批貨物的庫存成本,要怎么算,是算X元,還是算X+Y元?
老師,你好。廠家開給我單位一張發(fā)票,借:庫存商品219026.55,應(yīng)交增值稅進項稅28473.45 貸:預(yù)付賬款247500 現(xiàn)在我們自己開給自己單位做固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)283008.85元,貸:應(yīng)交稅費銷項稅36791.15元 庫存商品219026.55元,相差27191.15元,進貨是247500元,我們開給自己是319800元,會計分錄應(yīng)該怎么做?
你好,我們公司給供應(yīng)商付款10000元,但是我們?nèi)霂?000元,以前的人都走了不知道為什么只入了一半,這個怎么做賬務(wù)處理?(一般借:庫存商品,增值稅(進)貸:預(yù)付賬款)
老師好!9月份我們付工人工傷費26萬,我做了營業(yè)外支出,10月份,保險公司賠了10萬,這收到的10萬賠款怎么做會計分錄?
老師,殘疾證可以抵扣什么稅?
老師,用手續(xù)費做平小金額的應(yīng)收,怎么做會計分錄
老師,企業(yè)所得稅怎樣繳稅?
小規(guī)模這個月是不是只需要申報個稅就行了,其他不用申報?
公司利潤表怎么計算,報稅,
老師 出口服務(wù)免增值稅嗎
老師您好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓方和受讓方需要繳納印花稅嗎?沒有實繳部分轉(zhuǎn)讓需要繳納印花稅嗎?
老師,農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票怎么入賬,這是其中一張發(fā)票,這是這個月抵扣,金額,和稅額分別怎么入賬
公章不見了,公章上的編碼,也沒有就留檔,怎么辦呢?怎么查這個公章上的編碼呢?
但是我們這個增值稅進項稅額不是可以抵扣嗎,就是比如 借 庫存商品 --- X元 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) Y元 貸 預(yù)付賬款 X元 銀行存款 Y元 我試算平衡表里面不是存貨只能填X元嗎
你們最后不是存貨是X嗎
不過老師你上面是說進銷存的庫存成本要填寫X+Y,因為我們進銷存要入庫的話,不是要填寫商品金額嗎,如果我們存貨X元,為什么進銷存的庫存成本入倉要算X+Y呢
我以為你是要庫存呢,這樣看來是X的了,我剛才理解錯了
那么我們月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候要怎么辦呢,要怎么寫分錄,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)?
嗯,最后相當(dāng)于肖像大于進賬的